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老師好,請(qǐng)問補(bǔ)繳以前年度的增值稅及附加稅,如何賬務(wù)處理?(因?yàn)橐郧澳甓扔幸粋€(gè)未開票收入是負(fù)數(shù),然后一直都交不了稅,所以去稅局處理了,就說補(bǔ)繳稅現(xiàn)在才能正常報(bào)稅)

2023-07-04 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-04 18:02

未開具發(fā)票是負(fù)數(shù),怎么還能交稅

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齊紅老師 解答 2023-07-04 18:02

是以后交了還能退回嗎?

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快賬用戶5032 追問 2023-07-04 18:05

以后不退了,是稅局那邊說這么處理的,以前的賬不懂,2019年的賬太久遠(yuǎn)了,也沒有賬本可查看

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齊紅老師 解答 2023-07-04 18:08

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行

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快賬用戶5032 追問 2023-07-05 08:49

郭老師,我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,也是可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 08:51

用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶5032 追問 2023-07-05 08:55

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 08:55

對(duì),是的,是這么做的。

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未開具發(fā)票是負(fù)數(shù),怎么還能交稅
2023-07-04
?你好? ?如果你之前有虧損的話 可以彌補(bǔ)的;? ? ? ? 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??
2021-07-12
1、補(bǔ)計(jì)增值稅時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 2、交納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 貸:銀行存款 2.82 3、調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.82 貸:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 4、交納滯納金處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 0.14 貸:銀行存款 0.14
2021-03-05
你好,所得稅可以一起更正年報(bào)的
2021-08-27
補(bǔ)繳增值稅的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 交的時(shí)候再借應(yīng)交增值稅貸銀行存款 其它的理解與分錄均是可以的
2019-11-06
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