您好,只要真實收入確實是0,那是可以這樣申報的

你好,我的個稅系統(tǒng),顯示收入總計0 減除費用5000,其他各項比如住房公積金都是0,是什么意思啊,
顯示減除費用標準是5000 累計減除費用顯示6萬 這樣可以申報嗎,0收入 0稅
老師好!申報個人所得稅時申報不成功!顯示未按照6萬扣除累計減出費用?
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
公司租賃的他人的車,維修費可以報銷嗎
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
電商的是按傭金交稅還是按銷售收入交稅?
老師,本期我的含稅收入是100萬,在填增值稅報表的時候,銷售額,減免額,還有應交稅費都該怎么填呀,我們是小規(guī)模公司,按照1%交增值稅
老師,我是小規(guī)模造價咨詢公司,成本只有人工費,24.10月到賬一筆三萬服務費作為工資發(fā)放了,這三萬成了24年虧損額,25.9月開具的發(fā)票要沖預收確認收入繳納企業(yè)所得稅,如果當時開票成本和收入都確認在24.四季度就沒有后續(xù)麻煩了,現(xiàn)在如何解決呢
老師,向您咨詢一個問題。我有一個朋友,他是小規(guī)模的個體戶,在購物平臺搞電商。他有開普票收入11806.53元,稅額118.05,另外包含開票收入的話,在網(wǎng)購平臺有766020.85元的收入,除開票收入以外,其他全是無票收入。我在填增值稅申報的時候,您幫我看看,對不對?
老師你好,關于三季度所得稅申報中“已計入成本費用的職工薪酬”的借方累計發(fā)生額,是否包含去年的工資實際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計提的工資100000元,那這個100000元是否也計入2025年的借方累計金額呢)
資產(chǎn)負債表中怎樣看出凈資產(chǎn)是多少
老師新公司申報企業(yè)所得稅時利潤只有0.07元,稅費0.02元需要繳納嗎
請問老師:種植農(nóng)作物的土地租賃合同需要繳納印花稅嗎?
真實收入? 是指的什么呀
以前沒改之前 我那個收入 每個人不一樣 有的5000有的六千
不過今天點進去也顯示上年不超六萬
我這樣能申報嗎 不會出錯吧
您好,您申報的這位員工是沒有工資嗎?
有工資的 每個月就是5000左右吧
為什么顯示累計收入0呢
我不知道為什么是0 以前都是5000左右
您好,收入是需要您自己填寫的哦,進去自動都是0的,如果長期0申報,可能會引起稅務局的關注,請您按照實際應發(fā)工資填寫收入
為什么里面全部都是0 只要累計減除費用6萬 稅率3 啥都是0的 這能申報嗎
由于現(xiàn)在是申報1月個稅,本年累計收入只有1月的收入,您填多少,累計收入就是多少
每個月的收入 按實際填就行嗎 到時候看看12個月有沒有超過6萬
超了就交錢不超就不用交是嗎
我現(xiàn)在是不是需要去把每個人的都改一下呀 可是都申報了 還能改嗎
您好,應納稅所得額=收入-60000-個人負擔的三險一金-專項附加扣除,如果算出來的金額大于0,就要交稅,否則就不用交
每個月都會累積計算,比如1月,應納稅所得額=1月收入-5000-個人1個月三險一金-1個月的專項附加扣除 2月,應納稅所得額=1月收入+2月收入-10000-個人2個月三險一金-2個月的專項附加扣除 以此類推
我現(xiàn)在一月 所有人的收入都是0 就直接申報了 怎么辦呀
還能更改嗎
您好,可以更正申報的 1、點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 2、點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報
一個月才掙的4500
那您填寫4500收入就好
一個月如果掙5000 需要交稅嗎
我突然發(fā)現(xiàn)一年申報 都是填的0 可怎么辦呀
怎么辦 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一年都報錯了 收入全部人都是0 我都沒填怎么辦
一個月掙得三四千 可是我填的都是0怎么辦呢
怎么辦 一年的收入看了看 每個人都是0收入
您好,您說的是去年申報錯了嗎
是的 怎么辦 有十個月都報錯了
您好,扣繳客戶端左上角可以選擇期間,選到您要更改的月份進行更改即可
可是十個月呢 我都能改了嗎
您好,2020年個人所得稅3月1日開始匯算清繳,再次之前是可以更正的 1、更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 2、更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。 4、若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。
如果您確實不放心,也可以撥打12366或者向當?shù)囟悇站肿稍兏乱?。但是請務必?月1日前完成更正
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