您好,只要真實收入確實是0,那是可以這樣申報的
你好,我的個稅系統(tǒng),顯示收入總計0 減除費用5000,其他各項比如住房公積金都是0,是什么意思啊,
顯示減除費用標準是5000 累計減除費用顯示6萬 這樣可以申報嗎,0收入 0稅
老師好!申報個人所得稅時申報不成功!顯示未按照6萬扣除累計減出費用?
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
生產(chǎn)制造業(yè)能用進銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔,假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認在A公司還是確認在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認定,是認定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個稅剔出來,那這個具體要怎么實操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務局那邊今天已經(jīng)確認,這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
真實收入? 是指的什么呀
以前沒改之前 我那個收入 每個人不一樣 有的5000有的六千
不過今天點進去也顯示上年不超六萬
我這樣能申報嗎 不會出錯吧
您好,您申報的這位員工是沒有工資嗎?
有工資的 每個月就是5000左右吧
為什么顯示累計收入0呢
我不知道為什么是0 以前都是5000左右
您好,收入是需要您自己填寫的哦,進去自動都是0的,如果長期0申報,可能會引起稅務局的關(guān)注,請您按照實際應發(fā)工資填寫收入
為什么里面全部都是0 只要累計減除費用6萬 稅率3 啥都是0的 這能申報嗎
由于現(xiàn)在是申報1月個稅,本年累計收入只有1月的收入,您填多少,累計收入就是多少
每個月的收入 按實際填就行嗎 到時候看看12個月有沒有超過6萬
超了就交錢不超就不用交是嗎
我現(xiàn)在是不是需要去把每個人的都改一下呀 可是都申報了 還能改嗎
您好,應納稅所得額=收入-60000-個人負擔的三險一金-專項附加扣除,如果算出來的金額大于0,就要交稅,否則就不用交
每個月都會累積計算,比如1月,應納稅所得額=1月收入-5000-個人1個月三險一金-1個月的專項附加扣除 2月,應納稅所得額=1月收入+2月收入-10000-個人2個月三險一金-2個月的專項附加扣除 以此類推
我現(xiàn)在一月 所有人的收入都是0 就直接申報了 怎么辦呀
還能更改嗎
您好,可以更正申報的 1、點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 2、點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報
一個月才掙的4500
那您填寫4500收入就好
一個月如果掙5000 需要交稅嗎
我突然發(fā)現(xiàn)一年申報 都是填的0 可怎么辦呀
怎么辦 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一年都報錯了 收入全部人都是0 我都沒填怎么辦
一個月掙得三四千 可是我填的都是0怎么辦呢
怎么辦 一年的收入看了看 每個人都是0收入
您好,您說的是去年申報錯了嗎
是的 怎么辦 有十個月都報錯了
您好,扣繳客戶端左上角可以選擇期間,選到您要更改的月份進行更改即可
可是十個月呢 我都能改了嗎
您好,2020年個人所得稅3月1日開始匯算清繳,再次之前是可以更正的 1、更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 2、更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。 4、若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。
如果您確實不放心,也可以撥打12366或者向當?shù)囟悇站肿稍兏乱恕5钦垊毡卦?月1日前完成更正
您好,如果您對答復滿意,請5星好評哦~