同學(xué)您好,您最正規(guī)的做法就應(yīng)該是12月份出口,12月份確認(rèn)收入,計(jì)提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調(diào)整,您假如確實(shí)出現(xiàn)您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計(jì)征。
老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報(bào)關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認(rèn)收入在2月嗎?還是說1月確認(rèn)收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認(rèn)一次收入?然后計(jì)征城建,教育和印花是一月按1月開票計(jì)征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計(jì)征依據(jù)是負(fù)數(shù)嗎?
報(bào)關(guān)單11月是申報(bào)日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計(jì)提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計(jì)征一次,12月再和正數(shù)一起計(jì)征印花稅
報(bào)關(guān)單申報(bào)日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計(jì)征,然后印花就是11月計(jì)征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計(jì)征嗎?
11月申報(bào)日期,12月出口日期,確認(rèn)收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報(bào)退稅才錄系統(tǒng),才計(jì)征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計(jì)征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計(jì)征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報(bào)關(guān)單我申報(bào)日期11月,出口日期12月然后我確認(rèn)收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計(jì)征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計(jì)征城建,教育和地方教育,然后申報(bào)日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計(jì)征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計(jì)征印花稅?
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎