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報關單11月是申報日期,12月是出口日期,那么我生產是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計征一次,12月再和正數一起計征印花稅

2021-02-01 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-02 06:39

你好,印花稅計提一次就可以了

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快賬用戶5035 追問 2021-02-02 07:14

印花稅計征一次,那是等12月把11.12月一起計征印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 07:20

原來計提的部分不需要再計提,只計提沒有計提部分就可以

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你好,印花稅計提一次就可以了
2021-02-02
你好,你說的是正確的這個
2021-02-01
同學你好 對的 理解正確
2021-02-05
?你好? 你要看你印花稅是什么申報期。 正常比如月報的話 。 你出庫后 發(fā)生了業(yè)務 次月就得報稅的 。? ??
2021-02-03
同學你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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