同學你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報關2月結(jié)關然后確認收入在2月嗎?還是說1月確認收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認一次收入?然后計征城建,教育和印花是一月按1月開票計征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計征依據(jù)是負數(shù)嗎?
報關單11月是申報日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計征一次,12月再和正數(shù)一起計征印花稅
報關單申報日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計征,然后印花就是11月計征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計征嗎?
11月申報日期,12月出口日期,確認收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報退稅才錄系統(tǒng),才計征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報關單我申報日期11月,出口日期12月然后我確認收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計征城建,教育和地方教育,然后申報日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計征印花稅?
銷售開票金額含稅1550元,稅額怎么填
老師7月份做工資表計提2人社保其他應付款1438.42 8月份實際支付了3人社保費用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報個人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個員工交了 靈活就業(yè) 他要領補助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領補助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個點建筑服務票,與此同時,我收了90萬的建筑服務普票,這個可以抵嗎?
我司給車行的贊助費用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進來是115500萬,加1%賣出去, 計算1,115500*1.01=116655 計算2,115500/0.99=116666.6667 那種計算正確,算起還是有點差異?