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黎老師,想咨詢你,出口報(bào)關(guān)單我申報(bào)日期11月,出口日期12月然后我確認(rèn)收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計(jì)征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計(jì)征城建,教育和地方教育,然后申報(bào)日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計(jì)征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計(jì)征印花稅?

2021-02-03 23:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-04 08:34

同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認(rèn)收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。

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同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認(rèn)收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
2021-02-04
同學(xué)您好,您最正規(guī)的做法就應(yīng)該是12月份出口,12月份確認(rèn)收入,計(jì)提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調(diào)整,您假如確實(shí)出現(xiàn)您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計(jì)征。
2021-02-02
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確
2021-02-05
?你好? 你要看你印花稅是什么申報(bào)期。 正常比如月報(bào)的話 。 你出庫后 發(fā)生了業(yè)務(wù) 次月就得報(bào)稅的 。? ??
2021-02-03
你好,你說的是正確的這個(gè)
2021-02-01
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