同學(xué)你好 對的 理解正確
老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報(bào)關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認(rèn)收入在2月嗎?還是說1月確認(rèn)收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認(rèn)一次收入?然后計(jì)征城建,教育和印花是一月按1月開票計(jì)征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計(jì)征依據(jù)是負(fù)數(shù)嗎?
報(bào)關(guān)單11月是申報(bào)日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計(jì)提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計(jì)征一次,12月再和正數(shù)一起計(jì)征印花稅
報(bào)關(guān)單申報(bào)日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計(jì)征,然后印花就是11月計(jì)征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計(jì)征嗎?
11月申報(bào)日期,12月出口日期,確認(rèn)收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報(bào)退稅才錄系統(tǒng),才計(jì)征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計(jì)征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計(jì)征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報(bào)關(guān)單我申報(bào)日期11月,出口日期12月然后我確認(rèn)收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計(jì)征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計(jì)征城建,教育和地方教育,然后申報(bào)日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計(jì)征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計(jì)征印花稅?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽