累計減除費用高于你的收入。
收入已經(jīng)超過五千了,但是導入為什么沒有應納個稅金額啊
公司首次申報員工個稅,為什么有的員工應付工資為7千多,沒在公司繳納社保,實發(fā)工資也是7千多,導入個稅系統(tǒng)后,為什么不用個稅呢,不是已經(jīng)超過5千了嗎
麻煩老師看一下 為什么21年仍然可以不用繳納企業(yè)所得稅 不是已經(jīng)超過五年了嗎? 2020年應納稅所得額是20w為什么前五年有140w虧損沒有被彌補?加上20年的20w不是只有120w沒有被彌補嗎
業(yè)務招待費的稅收金額是按發(fā)生額的60%,但是不超過銷售收入的千分五是什么意思啊
個體工商戶定期定額戶自行申報個人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國家政策減半征收,但是截止到第三季度累計全年應納稅所得額已經(jīng)合計130萬了,第三季度應納稅所得額是48萬,申報時卻還是按千分之六減半征收實際繳納稅率是千分之三,但是實際截止到第三季度全年累計應納稅所得額已經(jīng)達到130萬了,超過100萬的規(guī)定了,但還是減半申報征收的,這怎么處理?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
那這個累計收入怎么來的,怎么算出兩萬的
累計收入就是你的本期收入好幾個月的相加。
是累計減除費用 是相當于在公司上班有四個月份嗎(20000/5000)
你好, 看入職時間應該是10月份
但是現(xiàn)在是申報11月份的工資,但是9月份入職的 我之前沒有給他申報個稅那入職時間要改成11月份入職吧
你好 改成九月份入職就可以
但是我之前沒有給他申報個稅,這要緊嗎
之前有工資的嗎 有的話補上
那稅款所屬期我還是填具1月份嗎
這個月申報所屬期12月份
那我這次在申報12月份的工資,我填本期收入工資可以是之前的工資累計起來合計填列嗎,
你好,可以這么做的。