同學(xué)這個核定的利率已申報為準,系統(tǒng)會自動確定
老師你好,我們是4s店,這個深度試駕車是什么意思
我們老板私戶代付后公司結(jié)報的或者公司戶轉(zhuǎn)私的吊車費,安裝費,外出餐費等沒有進項票的,是不是可以先確認費用,稅前扣除,等明年匯算清繳時調(diào)增?
公司章程規(guī)定的股東出資時間是2025年7月28日,但是企查查上顯示的認繳出資時間為2030年4月28日,那到底是按哪個時間呢
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?
請問這個行業(yè)其他綜合零售是不是填入11跟9
老師你好!辦理排污許可證費用發(fā)票做成管理費用—辦公費嗎?
公司行業(yè)不屬于化妝品銷售 但經(jīng)營為化妝品銷售 推廣費可以按30%扣除嗎
非稅一般繳款書是怎么入賬
老師你好,印花稅繳納的會計分錄是
老師,偶爾一次增值稅交稅交的少可以吧
意思是不用考慮全年應(yīng)納稅所得額是否超過100萬的問題?
你好,對的,以系統(tǒng)為準。
不需要進行年度個人所得稅匯算清繳吧?
同學(xué)年度匯算清繳都是必選要操作的
但是年度匯算清繳會不會再需要補稅?
同學(xué)以最終匯算清繳數(shù)據(jù)為準
不明白,如果系統(tǒng)自動確定減半征收,但總應(yīng)納稅所得額130萬都是按減半征收,匯算清繳的最終數(shù)據(jù)不就是:130萬*0.006*0.5嗎?對嗎
同學(xué)匯算清繳是按全年確認的
是啊!我的意思就是全年如果確認應(yīng)納稅所得額是130萬,那么實際應(yīng)繳納的稅額到底是多少?
同學(xué)以系統(tǒng)為準,,如果你們定期定額,有給你核定的應(yīng)納稅取得額*對應(yīng)稅率
給我們我公司核定的每季度計稅依據(jù)是29萬,但是我公司第三季度實際銷售是48萬,那我們公司第三季度是不是應(yīng)按48萬為計稅依據(jù)繳納個人所得稅?對嗎?
應(yīng)該按照實際銷售額48萬來算
以系統(tǒng)為準的話,核定的年應(yīng)納稅所得額是116萬,但是如果我公司實際應(yīng)納稅所得額是130萬,那么年度匯算清繳時我是不是只需要填計稅依據(jù)一個數(shù)字130萬就行了?
對的,同學(xué),是這樣的
那么我公司實際年應(yīng)納稅所得稅總額填130萬,年核定總額是116萬,四個季度總額也是按130萬*0.006*0.5交稅的,那么年度匯算清繳時就不用補稅也不用退稅,剛剛好對吧?
對的同學(xué)是這樣的,不過你們匯算清繳要做
好的謝謝
不用客氣祝你生活愉快