同學(xué)這個核定的利率已申報為準,系統(tǒng)會自動確定
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進項抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報個稅怎么操作,之前的都是零申報,啥都沒有填,亂報的
小公司發(fā)工資的話,就一個工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負 這個除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風險及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗在銀行流水上,但實際上已經(jīng)扣了,說下個月再給我們公司開票700,這個情況我要怎么做會計分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個床墊入什么科目
去年收到一筆款項計入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
意思是不用考慮全年應(yīng)納稅所得額是否超過100萬的問題?
你好,對的,以系統(tǒng)為準。
不需要進行年度個人所得稅匯算清繳吧?
同學(xué)年度匯算清繳都是必選要操作的
但是年度匯算清繳會不會再需要補稅?
同學(xué)以最終匯算清繳數(shù)據(jù)為準
不明白,如果系統(tǒng)自動確定減半征收,但總應(yīng)納稅所得額130萬都是按減半征收,匯算清繳的最終數(shù)據(jù)不就是:130萬*0.006*0.5嗎?對嗎
同學(xué)匯算清繳是按全年確認的
是?。∥业囊馑季褪侨耆绻_認應(yīng)納稅所得額是130萬,那么實際應(yīng)繳納的稅額到底是多少?
同學(xué)以系統(tǒng)為準,,如果你們定期定額,有給你核定的應(yīng)納稅取得額*對應(yīng)稅率
給我們我公司核定的每季度計稅依據(jù)是29萬,但是我公司第三季度實際銷售是48萬,那我們公司第三季度是不是應(yīng)按48萬為計稅依據(jù)繳納個人所得稅?對嗎?
應(yīng)該按照實際銷售額48萬來算
以系統(tǒng)為準的話,核定的年應(yīng)納稅所得額是116萬,但是如果我公司實際應(yīng)納稅所得額是130萬,那么年度匯算清繳時我是不是只需要填計稅依據(jù)一個數(shù)字130萬就行了?
對的,同學(xué),是這樣的
那么我公司實際年應(yīng)納稅所得稅總額填130萬,年核定總額是116萬,四個季度總額也是按130萬*0.006*0.5交稅的,那么年度匯算清繳時就不用補稅也不用退稅,剛剛好對吧?
對的同學(xué)是這樣的,不過你們匯算清繳要做
好的謝謝
不用客氣祝你生活愉快