不含稅金額最高能開9999.99
老師,萬(wàn)元版普票最多能開多少金額呢?
請(qǐng)問一下,萬(wàn)元版的普通發(fā)票最多開多少金額
老師,請(qǐng)問一下十萬(wàn)元版的發(fā)票,稅率13,最多能開多少金額?
老師,現(xiàn)在需開普票15600元,普通發(fā)票萬(wàn)元版,最大能開多少金額的普通發(fā)票?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無(wú)票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師,是按現(xiàn)在1的稅率嗎?
您好,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在非湖北地區(qū)征收率1%
是小規(guī)模的,老師,從哪里能查到我的普票是萬(wàn)元版還是十萬(wàn)元版呢
您好,開票系統(tǒng)里能查到的,開票限額
老師,有個(gè)普通發(fā)票離線限額是103000元,還有個(gè)普通發(fā)票開票限額99999.99元,是按哪個(gè)呢?
您好,是后者那個(gè)的
老師,開專票時(shí)為什么說最高可以開113000呢?
?你在哪里看到這個(gè)的?你不是小規(guī)模納稅人嗎?
老師我們有一般納稅人和小規(guī)模納稅人,開專票時(shí)最多是按113000開的呢
因?yàn)橐话慵{稅人的稅率是13%,如果限額是10萬(wàn)的話,那最高就是不超過11.3萬(wàn)
老師,那如果是小規(guī)模的稅率是1%或3%,限額是10萬(wàn)的話,最高不超過101000或103000嗎
您好,是的,理解正確