你好,要用以前年度損益調(diào)整
老師,跨年發(fā)生的收入退回(2017年開設計費發(fā)票10萬元),2020年結(jié)審金額60000,需開具紅票并退回40000,請問是沖減當期收入還是以前年度損益調(diào)整呢
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票。跨年開的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調(diào)整?
老師你好,請問一下,客戶發(fā)票開錯了,次月退回來,也就是說當年發(fā)票退回來重開發(fā)票,老師是不是紅沖主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本呀?不用以前年度損益調(diào)整這個科目吧?急急
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當期做負數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因為以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當月做賬務處理時,是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
您有文件政策支持嗎?我們審計公司說只能沖減當期收入
我是走的以前年度損益調(diào)整,審計說不可以
這個沒有文件,是根據(jù)準則規(guī)定,跨月的就應該用以前年度損益調(diào)整,如果沖當期會影響當期損益造成當期利潤不實啊
審計說準則規(guī)定必須沖減當期收入
同學,你這個明明是之前的業(yè)務啊,我只能說這邊所學的以前年度的業(yè)務是要用以前年度損益調(diào)整的