您好,2013年新生效的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當(dāng)期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(負(fù)),借:銀行(正) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(正)。
老師,您好:!退2021年的物管費,會計處理怎么做,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好!執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳2021年企業(yè)所得稅,退稅會計分錄怎么寫
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到的所得稅退稅,怎么做分錄呢?
老師好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補繳上年的房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅,會計分錄怎么寫?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則退去年的所得稅怎么做分錄
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師匯算清繳退稅
您好,是的,我知道 ,我寫的就是退稅分錄
老師負(fù)數(shù)的分錄不理解什么意思
您好,咱理解為這是紅沖的分錄,就是原來計提多了,不要是減少些么,就是負(fù)分錄
謝謝老師,我問的中您回答的是最為透徹的,非常感謝老師
感謝您的認(rèn)可,祝您生活喜樂!
老師,利潤總額計提所得稅本季度計提的所得稅減掉上個季度計提稅是負(fù)數(shù)就不用計提吧
您好,是的,我們計提是按年度累計利潤提的,本季度減上季度為負(fù)就是本季度虧了,不用計提所得稅
非常感謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!