你好;? 走以前年度損益調(diào)整紅沖的; 因為跨年了 。2? ? ?如果是 匯算之前的業(yè)務紅沖; 那么就得 在年報報這筆數(shù)據(jù)的; 要改22年的數(shù)據(jù)的; 沒有專門的政策的??
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又到一年年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。由于會計工作的雜事多,其工作具有事務性和突發(fā)性,因此結(jié)合具體情況全年的工作總結(jié)如下: (-)完成的主工作 1.?按時準確完成每月服務中心人員的公積金與社保申報工作。 2.?按時準確完成每月人員工資核算與個稅申報。 3.?及時完成每月費用報銷的賬務處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享交賬。 4.?對各類支出合同、電費清單進行會計檔案歸檔。 5.?積極配合小組對CDE片區(qū)進行物業(yè)費的催繳。 (二)個人工作中不足及需提升的方面 1.?應積極參加相關(guān)業(yè)務技能的培訓,增強服務意識,認真做好本職工作。 2.?努力提升自己專業(yè)的知識,能為項目開源節(jié)流提供一些建設(shè)性的意見。始終以虛心好學的態(tài)度對待專業(yè)知識的學習,不斷自我激勵、自我鞭策,嚴格要求自己。同時多看一些對工作有幫助的相關(guān)書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學知識用于具體的工作當中。 3.?在明年的工作中,我會繼續(xù)向領(lǐng)導匯報工作中的得與失,聽取領(lǐng)導的意見,及時糾正工作中的不足。在本職工作上我要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務,不怕辛苦! 老師,幫我修改下
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
甲公司為一家制造企業(yè),M產(chǎn)品的單位成本為80元。2022年3月該公司發(fā)生下列業(yè)務:(1)1日,向乙公司銷售M產(chǎn)品8000件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元。當日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,甲公司上月已預收乙公司30萬貨款,余款于當日收訖并存入銀行。(2)3日,與丙公司簽訂廠房建造合同,工期預計為8個月,合同總收入225萬元,當日已預收135萬元,至月末已發(fā)生成本40萬元,預計還將發(fā)生成本160萬元。甲公司按已發(fā)生的成本占預計總成本的比例計算履約進度。(3)15日,因上月銷售的M產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而被退貨,甲公司已確認收入。當日甲公司開具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價款70萬元,增值稅稅額9.1萬元,6000件M產(chǎn)品已驗收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。(4)22日,將生產(chǎn)不需用的一批材料對外出售,開具增值稅普通發(fā)票注明的價款為10萬元,增值稅稅額為1.3萬元,款項已存人銀行。1.根據(jù)資料(1),下列說法中正確的是()。A.因商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,所以甲公司可以確認收入B.甲公司應借記“銀行存款”90.4萬元C.甲公司應借
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因為以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當月做賬務處理時,是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
老師,為什么基于控制權(quán)的考慮,股東會傾向于較低的股利支付水平?
老師你好單位新營業(yè)沒有繳納社保,但是給員工發(fā)放了社保補助這個怎么做賬,工資應該怎么計提,分錄寫一下
?高企技術(shù)企業(yè),制造業(yè)工廠,問題是關(guān)于研發(fā)費用,問題一:7月份我打算停掉一個25年的一個項目1,7月份的賬務處理就不做這個項目1的憑證就行了吧?7月份另外開兩個新項目,開始 計提工資,計提社保 ,折舊,領(lǐng)材料 等,7月份開始做這兩個項目的這類憑證是吧?問題二:到25年底,25年7月份停止的項目一,還需要做什么憑證賬務處理一下嗎?
老師,法律的綜合分析題給了5個選項,答案是一個。這種5個選項的不一定最少是2個答案是嗎。
老師 老板需要用公司錢,有什么方式可以轉(zhuǎn)
老師,我在資產(chǎn)負債表的凈利潤怎么計算出與利潤表的凈利潤相等
老師:我司要減資,公示期已已經(jīng)差不多3個月,最近剛好骨折不方便去辦理,請問公示期到期后期限要求多久內(nèi)需要辦理好減資嗎
老師,我們從農(nóng)戶手中收購竹子加工成的掃把,直接銷售出去,我們開具發(fā)票項目為什么?稅率多少?
11.14%=5%+貝塔系數(shù)X(12%-5%) 貝塔系數(shù)=0.88一直算不出來,這個怎么算的?
老師,我們收購農(nóng)戶的竹子做成的掃把絲,掃把桿,不經(jīng)加工加點錢再賣出去,我們收購時收到的發(fā)票是個體戶去國稅代開的普通發(fā)票(免稅發(fā)票),我們可以抵扣9%的稅,現(xiàn)在我們以什么明細開出去?稅率是多少?