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Q

老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到

2025-05-15 06:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 06:12

您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計科目都不用改,一負一正就算有差異,金額也很小

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 06:18

老師差異就在進項稅,我這個月打算把進項稅抵扣,在算第二季度成本的時候這張發(fā)票成本我要扣掉對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-15 06:20

哦哦,以后暫估不要估增值稅,只暫估未稅部分,進項金額不大的話,也不要去調(diào)整24年了,就用正常的科目 是的,收到進項稅發(fā)票就能抵扣的

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 06:40

老師很高興又遇到您,我沒有暫估進項稅,差異就在進項稅上,今年經(jīng)過這一負一正調(diào)整說白了還是去年的暫估分錄沒動,老師我前幾天問了您法人去年多發(fā)工資要交很多稅,法人不愿意,我改了個稅系統(tǒng)的工資,您讓我把企業(yè)匯算清繳和年報都改,老師年報資產(chǎn)負債表未分配利潤增加了,報表不平,那我是用其他應收款還是應付職工薪酬負數(shù)來品呢

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齊紅老師 解答 2025-05-15 06:45

看到您又是美好的一天,是的,一負一正不影響25年利潤 2.用應付職工薪酬平,因為我們調(diào)整分錄里也是這個科目嘛

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 06:55

老師謝謝,老板不知聽誰說的年報讓我用其他應收款平

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齊紅老師 解答 2025-05-15 06:56

哦哦,我們老板還懂財務呀,答應他說好的,實際把用應付職工薪酬,這個錢又不發(fā)給他了,應付工資沒有那么多了,稅務是要比對 申報工資和賬面金額的

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 07:07

老師您的意思是我還是用應付職工薪酬負數(shù)來平對吧

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 07:08

老師我還想多問一下如果我多估成本了,是不是也得調(diào)匯算清繳和年報

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齊紅老師 解答 2025-05-15 07:09

您好,是的哦,老板說用這個科目,說好的,然后我們按自己的正確方法來調(diào)整報表

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 07:12

年報我能多次修改嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 07:14

哦哦,雖然沒有文件說修改多少次,還是次數(shù)少點后,稅務后臺都有記錄的

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 07:14

老師年報改了,去年第四季度報表也得改吧

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齊紅老師 解答 2025-05-15 07:15

您好,先改季度再改年報,我們這里年報申報后,季度不讓改,得把年報作廢了

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 07:53

老師應付職工薪酬負數(shù)能老是掛著嗎?是不是最后還得轉(zhuǎn)到其他應收款

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齊紅老師 解答 2025-05-15 07:58

您好,沒有負呀,原來多計提? 在貸方? 應付職工薪酬,現(xiàn)在紅部一部分在 貸方金額就減少一些了

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 08:06

老師不是這樣嗎借:應付職工薪酬貸未分配利潤,去年應付職工薪酬我全部發(fā)放了,多發(fā)工資,老板讓要調(diào)整工資,這不匯算清繳管理費用,職工薪酬都調(diào)減了

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齊紅老師 解答 2025-05-15 08:11

呀,全都發(fā)了,那還得改第2個分錄,借:其他應收款? ? ?貸:應付職工薪酬 難怪老板說用其他應收款,看來 我們老板是懂財務的

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快賬用戶4519 追問 2025-05-15 08:16

老師我就直接改資產(chǎn)負債表其他應收款和未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-05-15 08:30

您好,是的,調(diào)整分錄寫在25年賬套里

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您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計科目都不用改,一負一正就算有差異,金額也很小
2025-05-15
您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
2025-04-28
你好這個實際也沒有發(fā)生嗎,借應付賬款暫估款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,。貸未分配利潤
2021-06-03
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-07-14
你好,這個是虛增的業(yè)務嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
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