您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計科目都不用改,一負一正就算有差異,金額也很小
老師,我去年做的暫估入庫8萬發(fā)票回不來了,現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了,請問賬務怎么處理呢
老師,麻煩問下我去年暫估的材料成本今年發(fā)票回不來了,我賬上怎么做處理呢?
老師,請問去年我暫估了一批費用,票來不了了,我今年做匯算清繳時把他調(diào)增,那我的帳該如何處理
老師 ,我們公司有沒收到的發(fā)票,當時做的暫估,現(xiàn)在確定收不到了,匯算清繳也調(diào)增了。請問我的賬務上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
老師,我問一下,去年有暫估成本,但在匯算清繳的時候調(diào)增了,交了所得稅的,這個賬務需要怎么處理呢,麻煩老師指導一下
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應交稅費~應交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預算和現(xiàn)金支出預算是一回事嗎
老師你好,在公司實習的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
老師差異就在進項稅,我這個月打算把進項稅抵扣,在算第二季度成本的時候這張發(fā)票成本我要扣掉對吧
哦哦,以后暫估不要估增值稅,只暫估未稅部分,進項金額不大的話,也不要去調(diào)整24年了,就用正常的科目 是的,收到進項稅發(fā)票就能抵扣的
老師很高興又遇到您,我沒有暫估進項稅,差異就在進項稅上,今年經(jīng)過這一負一正調(diào)整說白了還是去年的暫估分錄沒動,老師我前幾天問了您法人去年多發(fā)工資要交很多稅,法人不愿意,我改了個稅系統(tǒng)的工資,您讓我把企業(yè)匯算清繳和年報都改,老師年報資產(chǎn)負債表未分配利潤增加了,報表不平,那我是用其他應收款還是應付職工薪酬負數(shù)來品呢
看到您又是美好的一天,是的,一負一正不影響25年利潤 2.用應付職工薪酬平,因為我們調(diào)整分錄里也是這個科目嘛
老師謝謝,老板不知聽誰說的年報讓我用其他應收款平
哦哦,我們老板還懂財務呀,答應他說好的,實際把用應付職工薪酬,這個錢又不發(fā)給他了,應付工資沒有那么多了,稅務是要比對 申報工資和賬面金額的
老師您的意思是我還是用應付職工薪酬負數(shù)來平對吧
老師我還想多問一下如果我多估成本了,是不是也得調(diào)匯算清繳和年報
您好,是的哦,老板說用這個科目,說好的,然后我們按自己的正確方法來調(diào)整報表
年報我能多次修改嗎
哦哦,雖然沒有文件說修改多少次,還是次數(shù)少點后,稅務后臺都有記錄的
老師年報改了,去年第四季度報表也得改吧
您好,先改季度再改年報,我們這里年報申報后,季度不讓改,得把年報作廢了
老師應付職工薪酬負數(shù)能老是掛著嗎?是不是最后還得轉(zhuǎn)到其他應收款
您好,沒有負呀,原來多計提? 在貸方? 應付職工薪酬,現(xiàn)在紅部一部分在 貸方金額就減少一些了
老師不是這樣嗎借:應付職工薪酬貸未分配利潤,去年應付職工薪酬我全部發(fā)放了,多發(fā)工資,老板讓要調(diào)整工資,這不匯算清繳管理費用,職工薪酬都調(diào)減了
呀,全都發(fā)了,那還得改第2個分錄,借:其他應收款? ? ?貸:應付職工薪酬 難怪老板說用其他應收款,看來 我們老板是懂財務的
老師我就直接改資產(chǎn)負債表其他應收款和未分配利潤
您好,是的,調(diào)整分錄寫在25年賬套里