你好,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,填寫在納稅調(diào)整明細表30行。
老師,我去年做的暫估入庫8萬發(fā)票回不來了,現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了,請問賬務怎么處理呢
去年暫估費用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費用怎么做分錄呢
老師,請問去年我暫估了一批費用,票來不了了,我今年做匯算清繳時把他調(diào)增,那我的帳該如何處理
你好,去年暫估成本,今年匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理,在匯算清繳以后這個發(fā)票來了,那我這個怎么處理呢?
老師,請問去年年底做了一筆暫估,沒取得發(fā)票,匯算清繳這筆暫估調(diào)增,請問我的賬務在今年要怎么處理呢?
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務說明,財務人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開10萬的票,開票額度不夠了,先把剩余的5萬,開出來,然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個商品回來。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過公司,這樣做會有稅務風險嗎?
一般項目抵扣進項533.64 即征即退項目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個公司和賬號,是什么業(yè)務,提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費
營業(yè)收入凈額是營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎?
定期定額個體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請問三季度應該交多少經(jīng)營所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營所得:3354.37 上面的計稅,對嗎?
那如果是假暫估的費用呢,該怎么處理,也是填表不調(diào)賬
你好 假的要是沖了 稅局會問的? 要寫說明的 有風險了? ?建義也 是按上面處理
那我應付暫估款有余額怎么辦,怎么沖平
應付賬款,那你這個假的那就不用付了,或者金額比較小的,你就現(xiàn)金多充幾筆。
金額比較大,是以前暫估的時候多暫估了,
如果我今年硬沖的話,就會影響今年的利潤了
這樣有風險,稅務局會讓你補交稅款。因為你這。因為你這個業(yè)務是虛假的,就是這種情況。
要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖,不影響今年的利潤。
我準備把這筆費用調(diào)增交稅,就是不知道賬面上該如何處理,因為應付賬款有余額,該怎么把這筆賬沖平,我是小企業(yè)會計準則,還麻煩老師告訴我具體分錄
這個就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細表,30行交稅就行了,就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。
那我應付暫估款有余額怎么辦
這個前面已經(jīng)回復了,要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回,那要金額大就沒有辦法了,要是不用付的就轉到營業(yè)外收入。
那可以走以前損益調(diào)整這個科目嗎?沖去年的利潤分配
你好? 調(diào)整時是這樣處理對的?
那我就按這個辦法,沖平,因為20多萬,用現(xiàn)金沖好像是不是多了
是的,可以這樣處理的。
謝謝老師的耐心講解,
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!