 
                            你好,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我去年做的暫估入庫(kù)8萬(wàn)發(fā)票回不來(lái)了,現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢
去年暫估費(fèi)用,今年不來(lái)票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)去年我暫估了一批費(fèi)用,票來(lái)不了了,我今年做匯算清繳時(shí)把他調(diào)增,那我的帳該如何處理
你好,去年暫估成本,今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理,在匯算清繳以后這個(gè)發(fā)票來(lái)了,那我這個(gè)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底做了一筆暫估,沒(méi)取得發(fā)票,匯算清繳這筆暫估調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)在今年要怎么處理呢?
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


那如果是假暫估的費(fèi)用呢,該怎么處理,也是填表不調(diào)賬
你好 假的要是沖了 稅局會(huì)問(wèn)的? 要寫說(shuō)明的 有風(fēng)險(xiǎn)了? ?建義也 是按上面處理
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦,怎么沖平
應(yīng)付賬款,那你這個(gè)假的那就不用付了,或者金額比較小的,你就現(xiàn)金多充幾筆。
金額比較大,是以前暫估的時(shí)候多暫估了,
如果我今年硬沖的話,就會(huì)影響今年的利潤(rùn)了
這樣有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)交稅款。因?yàn)槟氵@。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)是虛假的,就是這種情況。
要是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)紅沖,不影響今年的利潤(rùn)。
我準(zhǔn)備把這筆費(fèi)用調(diào)增交稅,就是不知道賬面上該如何處理,因?yàn)閼?yīng)付賬款有余額,該怎么把這筆賬沖平,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還麻煩老師告訴我具體分錄
這個(gè)就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,30行交稅就行了,就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦
這個(gè)前面已經(jīng)回復(fù)了,要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回,那要金額大就沒(méi)有辦法了,要是不用付的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
那可以走以前損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?沖去年的利潤(rùn)分配
你好? 調(diào)整時(shí)是這樣處理對(duì)的?
那我就按這個(gè)辦法,沖平,因?yàn)?0多萬(wàn),用現(xiàn)金沖好像是不是多了
是的,可以這樣處理的。
謝謝老師的耐心講解,
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!