不對(duì)。一般納稅人:有 “未交增值稅” 時(shí),貸方是應(yīng)繳未繳,借方是繳納往期,并非只看借方;沒(méi)設(shè)時(shí),“應(yīng)交增值稅” 多專(zhuān)欄核算,非僅看借方。小規(guī)模納稅人,“應(yīng)交增值稅” 借登記已繳、貸登記應(yīng)繳,也不是只看借方。
老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 這樣對(duì)嗎
上月有留底稅額10000,這月有銷(xiāo)項(xiàng)稅8000沒(méi)抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅2000 這樣處理對(duì)不對(duì)
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目對(duì)嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
老師你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方嗎。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。可以這樣的處理嗎。
老師好,我看前期的賬務(wù)處理這筆沒(méi)看懂,可以給解釋一下嗎(一般納稅人) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿(mǎn)兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶(hù)的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶(hù)跟基本戶(hù) 基本戶(hù)都及時(shí)入賬了 由于一般戶(hù)沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?