不對。一般納稅人:有 “未交增值稅” 時(shí),貸方是應(yīng)繳未繳,借方是繳納往期,并非只看借方;沒設(shè)時(shí),“應(yīng)交增值稅” 多專欄核算,非僅看借方。小規(guī)模納稅人,“應(yīng)交增值稅” 借登記已繳、貸登記應(yīng)繳,也不是只看借方。

老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 這樣對嗎
上月有留底稅額10000,這月有銷項(xiàng)稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅2000 這樣處理對不對
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目對嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
老師你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方嗎。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。可以這樣的處理嗎。
老師好,我看前期的賬務(wù)處理這筆沒看懂,可以給解釋一下嗎(一般納稅人) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,這題的業(yè)務(wù)4,出租施工設(shè)備,這里出租的是動產(chǎn)不是應(yīng)該按照13%的稅率么
老師 最近總刷到核定征收是什么意思啊
請問,電子發(fā)票沒有單位和單價(jià)可以嗎老師,社區(qū)文化活動,進(jìn)賬稅可以抵扣嗎
老師,個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬,讓開公司抬頭的發(fā)票可以嗎?金額1萬多
老師好,請問生產(chǎn)企業(yè)收到勞務(wù)公司發(fā)票怎么記賬?
會計(jì)學(xué)常在平板上下載了,但是顯示環(huán)境異常,請?jiān)谡鏅C(jī)上安裝會計(jì)學(xué)堂,是什么問題呀?
員工11月交的個(gè)稅,當(dāng)月扣不合適吧
小規(guī)模月銷售額不是 10 萬元為分界線嗎?
老師,購進(jìn)物品供應(yīng)商開了普票,我們10月份退了部分貨品對方在稅務(wù)系統(tǒng)做了紅沖退貨,請問我們方需要做什么
老師,長期借款,利息分錄怎么做?

