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① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費是負(fù)債類科目對嗎?這兩個賬務(wù)處理我不太理解,

2022-09-21 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 10:43

?你好;? ? ?你這個要看你是? ?進項稅大于銷項稅; 還是銷項稅大于進項稅; 這個是 結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 負(fù)債類科目的 ;? ??

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快賬用戶5516 追問 2022-09-21 10:49

如果是銷項>進項呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 10:53

?你好;? 比如 你銷項稅大于了進項稅; 那么就是? ? 比如銷項稅是3 ; 進項稅是2; 繳納1; 我舉例給你理解; 你自己? 好好看看哈 ;?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1, 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。1 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅1貸銀行存款 1

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快賬用戶5516 追問 2022-09-21 11:04

如果銷項<進項呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 11:07

比如銷項稅是 2;? 進項稅 是5 ;? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅2 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸進項稅5;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅3貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3

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快賬用戶5516 追問 2022-09-21 11:11

借方表示已支付的稅費吧

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齊紅老師 解答 2022-09-21 11:15

?是的;? 表示? ? 已經(jīng)支付 或者 留底的進項稅部分的??

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快賬用戶5516 追問 2022-09-21 11:19

貸方表示應(yīng)付而未付的哈。就是一開始我發(fā)那兩個分錄不太好理解呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 11:20

是的; 貸方表示應(yīng)交未付款的??

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?你好;? ? ?你這個要看你是? ?進項稅大于銷項稅; 還是銷項稅大于進項稅; 這個是 結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 負(fù)債類科目的 ;? ??
2022-09-21
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好,你合并了之后這個分錄不對。
2022-03-15
只有進項稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
你好, 同學(xué)。 這是按月末要交的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進項在于銷項,不交,是負(fù)數(shù), 就用一分錄處理的
2020-12-10
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