同學(xué),小規(guī)模就一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,只用這個借貸來處理賬務(wù)。

老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費 ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費―未交增值稅 這樣對嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進項,1000,銷項500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記應(yīng)交稅費增值稅留底稅額,這樣的過程沒有問題吧?郭老師?
請問老師小規(guī)模納稅人季末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額如下 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 支付未交增值稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的賬務(wù)處理正確嗎
老師好,請問法人企業(yè)實際抵扣的投資額是按什么算的?
裝訂憑證需要把銀行對賬單裝訂在一起嗎
老師您好,我想問一下,那個銀行明細里面的是往來款,這個應(yīng)該記錄什么科目?付給對方的。
老師,請問退休人員,退休工資加現(xiàn)在發(fā)的工資超了5000元交稅嗎?
我們是人力資源行業(yè),勞務(wù)派遣項目選擇簡易計稅方式,現(xiàn)在還需要備案嗎?
老師您好,公司賬上有去年的存貨庫存,后來直接沒用庫存商品科目直接入成本了,那個庫存可以分攤結(jié)轉(zhuǎn)到每個月的成本中嗎
老師,請問一下,一般納稅人6%稅率,小規(guī)模開1%普票給一般納稅人,補多少稅差?
老師,自產(chǎn)自銷的園林公司銷售苗木,增值稅免稅,企業(yè)所得稅這塊也免稅嗎
老師,我們公司老板的社保全部由公司承擔(dān),但是她個人部分還是從工資里扣除,這個怎么記賬呢?
生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品,買材料要怎么做分錄
應(yīng)交增值稅下面不用再分了是嗎
還是應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―未交增值稅
同學(xué),您好,不用再往下分了。