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老師好,我看前期的賬務處理這筆沒看懂,可以給解釋一下嗎(一般納稅人) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

2024-06-21 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-21 12:00

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄結轉未交增值稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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