是去稅局那邊代開嗎,這個(gè)收回之前聯(lián)次帶上去稅局那邊,說開紅字就可以,之后找稅局要退稅申請表。你申報(bào)退稅

老師,我6月份代開了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
老師,10月代開了一張發(fā)票,11月份客戶想紅沖點(diǎn),關(guān)于退稅和紅沖,我應(yīng)該怎么操作,流程是什么
老師,請問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經(jīng)抵扣。需要對這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千。現(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
食品銷售行業(yè),我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票,11月份客戶退了240袋醬牛肉,因?yàn)槲覀儍?nèi)勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的,所以我在開發(fā)票紅沖不回來這部分退貨240袋的金額,所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了,11月補(bǔ)開的10月份的發(fā)票,但這張發(fā)票是扣除了這240袋產(chǎn)品數(shù)量,,金額,之后的 請問我11月份怎么做賬,成本怎么沖減,稅什么的怎么處理,
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計(jì)分錄,怎么做? 會計(jì)利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價(jià),這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


是去注冊地的稅務(wù)局,還是去領(lǐng)票的稅務(wù)局
你去哪里代開就去哪里開紅字