你好,可以的。對方給你開紅字確認單,你們給他開紅字發(fā)票就行。
老師好,我們是生產企業(yè),開給客戶的發(fā)票已經認證了,現(xiàn)在客戶要求沖紅,要怎么操作?謝謝
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
老師好!公司給客戶7月份開發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開錯了,準備紅沖還沒紅沖,客戶勾選發(fā)票時又勾選認證了,要求我們把發(fā)票寄過去,再開紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉成本。那已經支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調增,往上沖差,沖差金額是正數14.4,我能不能開發(fā)票,不填數量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產,這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產,廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
老師,是數電發(fā)票
你好是按照上面的流程
那我這邊已經申報完12月的增值稅了,不影響吧
對的是的,這個不影響他影響你1月份的銷售額。