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老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)

2025-09-26 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-26 16:39

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:42

您好,工作中一般是這種方式的,發(fā)票全額入賬,含成本和進項稅,按實際付款逐步減少應付 收到發(fā)票時:借 XX成本 XX費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 應付賬款 支付部分款項時:借 應付賬款 貸 銀行存款 支付剩余款項時:借 應付賬款 貸 銀行存款

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你好,一會給你解釋一下
2022-10-27
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
您好,按您拍照的圖示進行會計分錄的編制,財務費用按月計提后按合同進行支付,不需要在匯總到長期應付款科目中。
2021-01-07
可以的,可以這樣,可以
2020-08-12
同學您好,您計提是計提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
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職稱:注冊會計師,稅務師

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