你好,前面交過(guò)的稅款不退,可以抵扣后面的稅款,
老師,我6月份代開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶(hù)開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
老師,您好,我1月份開(kāi)了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了(本來(lái)應(yīng)該開(kāi)專(zhuān)票,我開(kāi)成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人
#提問(wèn)#1月份收到一張專(zhuān)票3萬(wàn),6月份全額紅沖了3萬(wàn),重新開(kāi)了一張5千的發(fā)票給我們,另外25000退回給我們了,紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
但是我的增值稅報(bào)表里沒(méi)有顯示一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票稅額
您好,那您是稅控盤(pán)升級(jí)后沒(méi)有1%的稅率了,這種情況您找一下您所在的稅務(wù)局