同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個(gè)還要做收入嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
你好老師,,我們?cè)?月份還是小規(guī)模的時(shí)候開了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬(wàn)咋申報(bào)
夫妻雙方房屋變更,交不交不交個(gè)稅
老師,晚上好,請(qǐng)問算成本時(shí),單件產(chǎn)品的人工工工資是按做這件產(chǎn)品的人的工資算,還是按總工資除以總時(shí)間,算出單位時(shí)間工資,再乘以對(duì)應(yīng)這件產(chǎn)品的時(shí)間
公司買了臺(tái)二手車,買了2個(gè)月就報(bào)廢回收了,買的次月還折舊不,按多少年算
老師,社保掛靠申報(bào)工資多少合適
老師,發(fā)行債券的發(fā)行費(fèi)和交易費(fèi)用,金融負(fù)債和應(yīng)付債券分別計(jì)入什么科目
個(gè)稅的扣除怎么計(jì)算,
老師,扣的個(gè)稅怎么做分錄
老師您好我想問下關(guān)于9月1日起必須給員工上保險(xiǎn)嗎?如果員工自愿不交保險(xiǎn)公司可以不給上嗎?
購(gòu)買裝載機(jī)233628元進(jìn)項(xiàng)稅30371.68,輪胎3451.33元進(jìn)項(xiàng)稅448.68,輪胎怎么寫分錄
社保,公積金由公司和員工一起承擔(dān),企業(yè)所得稅稅前扣除是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額,但是如果全部由公司承擔(dān),為什么扣除數(shù)額不是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額?我不明白的是為什么這筆社保公積金,由員工自己承擔(dān)的,企業(yè)所得稅可以扣除?如果由企業(yè)承擔(dān)反而但不可以扣除?
那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個(gè)算出來(lái),沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個(gè)是【專票列】正數(shù) 2個(gè)是【其他開票列】負(fù)數(shù)
我的意思是我2月份申報(bào)時(shí)要交稅,3月份申報(bào)是再退回來(lái)嗎?
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報(bào)的時(shí)候要交稅,3月份再退回來(lái)?
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯(cuò)了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時(shí),是要交稅 2)因?yàn)?,你紅沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時(shí),不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào), 必須帶著公章,到柜臺(tái)去做申報(bào) 。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會(huì)顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
對(duì)的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來(lái),專給客戶就行