同學(xué)你好! 凡是開(kāi)票軟件里的信息,電子稅局都能自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)的, 你是開(kāi)票方,不 需要額外做什么處理,

老師2021年1月開(kāi)了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在是2月份我開(kāi)了紅字信息表,那我1月那個(gè)還要做收入嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開(kāi)了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
老師您好,我1月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開(kāi)錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)
你好老師,,我們?cè)?月份還是小規(guī)模的時(shí)候開(kāi)了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬(wàn)咋申報(bào)
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個(gè)算出來(lái),沒(méi)有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說(shuō),在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個(gè)是【專票列】正數(shù) 2個(gè)是【其他開(kāi)票列】負(fù)數(shù)
我的意思是我2月份申報(bào)時(shí)要交稅,3月份申報(bào)是再退回來(lái)嗎?
如果我紅沖了,沒(méi)有再重新開(kāi)具,那是不是我2月份申報(bào)的時(shí)候要交稅,3月份再退回來(lái)?
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯(cuò)了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時(shí),是要交稅 2)因?yàn)椋慵t沖了普票,又重新開(kāi)具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時(shí),不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒(méi)有重新開(kāi)票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào), 必須帶著公章,到柜臺(tái)去做申報(bào) 。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會(huì)顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
對(duì)的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái),專給客戶就行