你好!要進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出。因?yàn)樵鲋刀愂橇鬓D(zhuǎn)稅,有銷項(xiàng)稅才會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅,稅法規(guī)定,非正常損失購進(jìn)的貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣, 非正常損失,是指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失,所以因管理不善導(dǎo)致的損失需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

A公司宿舍因管理不善導(dǎo)致庫存外購用于深加工業(yè)務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品毀損,毀損的農(nóng)產(chǎn)品總成本為105萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本5萬元,則該企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬元。 A.10.5 B.12.81 C.12.5 D.11.56
老師,因管理不善造成的農(nóng)產(chǎn)品損失和原材料損失計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能詳細(xì)解釋一下嗎?
外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的果汁因管理不善全部毀損,農(nóng)產(chǎn)品的賬面成本22620 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候?yàn)槭裁从?2620除以0.9 而不是直接用22620乘0.1來計(jì)算呢?
稅務(wù)師老師 自產(chǎn)的產(chǎn)成品(一般產(chǎn)品)一批 因管理不善造成毀損 該批產(chǎn)成品的成本是100萬 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?為什么?
管理不善毀損在產(chǎn)品成本16萬元,該批在產(chǎn)品所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為2.08萬元。分錄怎么做
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


這道題最后一個(gè)業(yè)務(wù)中 只把外購的部分做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 自產(chǎn)的沒轉(zhuǎn)出來 為什么
因?yàn)橥赓彽哪銈兊挚哿嗽鲋刀?,自產(chǎn)的你們沒有抵扣增值稅所以不用轉(zhuǎn)出。