您好,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都是用不含稅金額乘以稅率,是不過(guò)農(nóng)產(chǎn)品類似價(jià)內(nèi)稅計(jì)算方式,原材料價(jià)外稅計(jì)算方式,
老師,因管理不善造成的農(nóng)產(chǎn)品損失和原材料損失計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能詳細(xì)解釋一下嗎?
請(qǐng)問(wèn)這是屬于哪一章的內(nèi)容?甲公司為增值稅一般納稅人,2017年1月因公司管理不善,毀損庫(kù)存原材料一批,該批原材料為購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品 ,進(jìn)項(xiàng)稅額允許按11%抵扣,實(shí)際成本為 2500元,收回殘料價(jià)值500元,保險(xiǎn)公司賠償2000元 。該批毀損原材料造成的非常損失凈額是( )元。
甲公司為一般納稅人21年6月30日因管理不善造成一批庫(kù)存材料毀損,該材料賬面余額20000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元,不考慮其他因素,該企業(yè)材料毀損的凈損失是多少? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借:其他應(yīng)收款-過(guò)失人5000 原材料-殘料1000 管理費(fèi)用16600 老師,材料毀損的凈損失是16600對(duì)嗎?
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項(xiàng)中,計(jì)入管理費(fèi)用的是()。A:由自然災(zāi)害造成的損失B:應(yīng)由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C:應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D:管理不善造成的損失某增值稅一般納稅人因管理不善毀損庫(kù)存原材料一批,其成本為200萬(wàn)元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為26萬(wàn)元;收回殘料價(jià)值8萬(wàn)元,收到保險(xiǎn)公司賠償款112萬(wàn)元。不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會(huì)計(jì)分錄是()。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)A:借:營(yíng)業(yè)外支出106B:借:管理費(fèi)用106C:借:營(yíng)業(yè)外支出80D:借:管理費(fèi)用80
發(fā)現(xiàn)上月初購(gòu)進(jìn)并已被領(lǐng)用的免稅農(nóng)產(chǎn)品中一批半成品因管理不善而發(fā)生損失,農(nóng)產(chǎn)品原材料賬面價(jià)值2萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)0.015萬(wàn)元。適用稅率9%。),則進(jìn)口稅轉(zhuǎn)出()。
專項(xiàng)附加扣除有2子女,一個(gè)子女2000還是2個(gè)子一共2000
老師,帶人的裝載機(jī)租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問(wèn)老板需要開票嗎,老板說(shuō)不開,所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到穩(wěn)崗位補(bǔ)貼怎么做賬,收到的這個(gè)還需要給員工做啥福利嗎
請(qǐng)問(wèn)出差的餐費(fèi)補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票需要交個(gè)稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過(guò)了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過(guò)合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓增加一人購(gòu)買社保,請(qǐng)問(wèn)這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購(gòu)小麥50萬(wàn)元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是需要計(jì)入工資交個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個(gè)項(xiàng)目是專業(yè)分包,分了很多小項(xiàng)分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊(duì)做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報(bào)成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報(bào)個(gè)稅,人員流動(dòng)性也很大,有的離職了,全部也沒(méi)有拿完,可能下個(gè)月還在報(bào)這個(gè)人的工資,掛靠公司有可能說(shuō)不準(zhǔn)到時(shí)候會(huì)找我們要那些費(fèi)用
方便把公式寫下嗎?
您好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅=成本*增值稅稅率/(1-增值稅稅率)。原材料進(jìn)項(xiàng)稅=成本*增值稅稅率