?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我的問題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)耐心看,我們是物業(yè)公司,注冊(cè)地是叢臺(tái)區(qū),并在叢臺(tái)區(qū)管理了一個(gè)小區(qū),在復(fù)興區(qū)管理了3個(gè)小區(qū),以前稅一直在叢臺(tái)區(qū)報(bào)。復(fù)興區(qū)稅務(wù)不愿意,讓我們?cè)趶?fù)興區(qū)成立分公司,復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的稅在分公司復(fù)興區(qū)報(bào)。我們分公司獨(dú)立核算,扣稅的賬號(hào)直接用的總公司的。老板不讓重新開戶。分公司有收入肯定得有對(duì)應(yīng)成本,我愁的慌,原來的人員該怎么弄?一共19個(gè)人,有10個(gè)人是復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的,都是原來跟總公司簽的合同,分公司和總公司的1月個(gè)稅都還沒有申報(bào)。老師,我說的是所謂的外賬,您懂得。老板想這樣做:這10個(gè)人的社保在總公司申報(bào)發(fā)放,工資在分公司申報(bào)。用相應(yīng)繳費(fèi)憑證做到分公司賬上,這樣可以嗎?不然的話,分公司還要重新開社保戶,老板嫌麻煩。
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時(shí)候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個(gè)問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復(fù)雜),這個(gè)處理方法行嗎?如果不行,您建議我們?cè)趺醋觯咳绻校绾稳胭~?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對(duì)上,或者說基本不會(huì)一一對(duì)應(yīng)上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進(jìn)銷售費(fèi)用嗎?那另外一個(gè)科目呢?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會(huì)計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫(kù)出庫(kù)核算,直接進(jìn)成本,一級(jí)科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認(rèn)收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎?可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票或者說和對(duì)口個(gè)體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個(gè)體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎?6,核定個(gè)體戶需要做賬嗎?7,個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會(huì)計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫(kù)出庫(kù)核算,直接進(jìn)成本,一級(jí)科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認(rèn)收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎?可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票或者說和對(duì)口個(gè)體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個(gè)體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎?6,核定個(gè)體戶需要做賬嗎?7,個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
兩家公司都是2024年5月成立,2025年1月至3月期間,A公司總經(jīng)理微信給公司墊付了支出費(fèi)用,如:1-3月房租水電費(fèi)、購(gòu)買固資、低值易耗品等,公司2025年4月才開通公戶和建賬做賬,B公司是A的股東,A公司是接單主體公司,B公司錢包公司,兩家公司同一個(gè)老板,共享一套運(yùn)營(yíng)資源。問題一:1-3月,公司無關(guān)的個(gè)人微信支付以上項(xiàng)目可以報(bào)銷嗎,需要完善什么資料?問題二:1-3月沒有經(jīng)過公戶個(gè)人墊付的費(fèi)用能在8月入賬嗎,需要完善什么資料?備注:總經(jīng)理一直無工資,未簽勞動(dòng)合同。
采購(gòu)的清潔用品,用于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項(xiàng)未付的專用發(fā)票可以先抵扣計(jì)入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)例題,出售時(shí)的投房成本不應(yīng)該是上個(gè)時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值嗎,21.2月出售,上個(gè)時(shí)點(diǎn)即20.12.31公允價(jià)值是280為什么這里說是250呢
老師晚上好!我是出納,今天因?yàn)榕抡疹櫛粌鼋Y(jié),所以從公戶轉(zhuǎn)個(gè)兩筆錢10萬出來放備用金,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?能這樣做嗎?
什么情況下盈余公積彌補(bǔ)虧損?
老師招待費(fèi)就一張發(fā)票可以入帳嗎?
老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值包括凈殘值對(duì)嗎,老師
研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是在哪里申報(bào)?會(huì)影響哪個(gè)稅種
靈活就業(yè)人員,建筑勞務(wù)公司,人員流動(dòng)性大,要強(qiáng)制交社保嗎?
老師,請(qǐng)問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面除了設(shè)立暫估外,還要設(shè)立什么科目
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
您好,主播可以成立個(gè)體戶跟老板的A公司簽直播銷售合同,社保放在B公司,但要注意業(yè)務(wù)真實(shí)性,避免被認(rèn)定為虛構(gòu)交易;如果想進(jìn)一步省稅,可以考慮把部分收入拆分成坑位費(fèi)(6%增值稅)和傭金(1%-3%增值稅),或者用靈活用工平臺(tái)(如京靈)按經(jīng)營(yíng)所得繳稅(稅率1.5%-2.5%),但不要用同一地址的關(guān)聯(lián)公司簽合同,容易引發(fā)稅務(wù)稽查;如果年收入超過500萬,建議成立有限公司,企業(yè)所得稅25%加分紅稅20%,比按工資繳稅(最高45%)更劃算,同時(shí)記得用足專項(xiàng)附加扣除(比如房租、子女教育等)。
老師如果主播跟老板公司簽訂的合同,產(chǎn)品年銷售收入1000左右萬,主播的年收入傭金在40萬左右,這樣成立個(gè)體工商戶可以做核定征收嗎?然后個(gè)體戶給公司開1%的發(fā)票,開服務(wù)費(fèi)*傭金之類的這樣可以么
老師,這個(gè)在公司的直播代貨和個(gè)體戶跟主播的銷售業(yè)務(wù)怎么區(qū)分合適呢?(員工主要就是給公司做直播帶貨拿的工資和提成)
?您好,可以,但要注意幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):主播成立個(gè)體工商戶后,年收入40萬傭金可以申請(qǐng)核定征收(目前小規(guī)模納稅人增值稅1%政策延續(xù)到2027年),個(gè)體戶給公司開1%的直播服務(wù)費(fèi)或推廣傭金發(fā)票是合規(guī)的。需要確保:1.個(gè)體戶有真實(shí)業(yè)務(wù)記錄(如直播場(chǎng)次、產(chǎn)品鏈接等);2.注冊(cè)地選擇有核定征收政策的園區(qū)(如月銷售額10萬以下免增值稅);3.資金流水、合同和發(fā)票要一致。這樣操作綜合稅負(fù)約3%左右(增值稅1%%2B個(gè)稅核定約2%),比按工資薪金繳稅(最高45%)劃算很多。但2025年起直播行業(yè)查賬征收趨嚴(yán),我們保留完整的成本憑證(如設(shè)備采購(gòu)、場(chǎng)地租賃等發(fā)票)備查。 2.如果主播主要給公司帶貨拿工資和提成,這部分收入直接走公司工資薪金最合規(guī);如果主播額外用個(gè)人名義接其他品牌的帶貨或推廣,這部分收入可以用個(gè)體戶單獨(dú)結(jié)算,開票給合作方,按經(jīng)營(yíng)所得繳稅,但必須確保兩類業(yè)務(wù)分開運(yùn)營(yíng)(公司業(yè)務(wù)用公司賬號(hào)和產(chǎn)品,個(gè)體戶業(yè)務(wù)用個(gè)人賬號(hào)接外部商單),避免混同被認(rèn)定為虛構(gòu)業(yè)務(wù)。
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!