勞務(wù)報(bào)酬屬于本單位員工為公司提供勞務(wù)

老師,如果公司的對某個部門實(shí)行承包制度,按計(jì)件發(fā)工資,沒有生產(chǎn)單就不發(fā),那應(yīng)該是屬于勞務(wù)報(bào)酬,發(fā)工資的時候要計(jì)入職工薪酬嗎?可是公司現(xiàn)在很大部分都已經(jīng)是計(jì)件工資了,計(jì)入勞務(wù)報(bào)酬交稅時還能計(jì)入成本扣除嗎?應(yīng)該怎么處理
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時候還是有將個人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
4月5月不知道有獎金這事 突然間通知讓算4月獎金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財(cái)務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計(jì)分錄合適,當(dāng)時4月和5月只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資 計(jì)提:借銷售費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資3000,不過明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎金算在這次工資里了,明天就能收到獎金了,需要寫啥會計(jì)分錄嗎?收到工資和獎金寫啥分錄? 摘要:計(jì)提 借銷售費(fèi)用應(yīng)發(fā)工資3000+獎金2000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)工資3000+獎金2000 摘要:支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎金員工A1500 應(yīng)付職工薪酬-獎金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對嗎?
老師,我一個建筑勞務(wù)公司,稅務(wù)局要求各班組組長代開發(fā)票入賬,老板認(rèn)死說是自己的員工,要按工資薪金申報(bào)并申報(bào),現(xiàn)在的問題是,1-8月份我全部從對公賬戶上發(fā)了工資給70來號人。入賬的時候不計(jì)提,直接入到做: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:銀行存款嗎(假如以后要補(bǔ)票,這個就只要直接加多一張附件就可以了) 如果計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分?jǐn)偅浚ür比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會會費(fèi),扣的這一部分工會會費(fèi)申報(bào)個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


是公司的員工,整個部門都是公司的員工,這個情況屬于公司職工工資嗎?還有個別的情況是外發(fā)到個別供應(yīng)商加工就是應(yīng)付賬款了,但還有一種是外發(fā)給個人(非公司職工)然后也是支付報(bào)酬,這種怎么辦?
公司員工為公司提供的服務(wù),屬于工資 外發(fā)給個人,就是勞務(wù)報(bào)酬
有個問題,員工為公司提供應(yīng)稅勞務(wù),屬于勞務(wù)報(bào)酬,公司還需要幫他扣個稅嗎,如果計(jì)入工資,最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,公司支付勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)的成本,稅前可以扣除嗎?
好的,明白了,主要看這個人或者部門是不是公司的內(nèi)部員工,勞務(wù)報(bào)酬也和工資一樣,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?稅前可以扣除嗎
員工為公司提供勞務(wù),屬于工資 外發(fā)加工的,屬于勞務(wù)報(bào)酬,你們要扣他個稅,計(jì)入你們的存貨成本
兩個都要扣個稅嗎?非本單位的人就不用扣了吧,他應(yīng)該自己去交,一個計(jì)入工資結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,一個計(jì)入勞務(wù)報(bào)酬結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本?
非本單位,支付方有代扣代繳義務(wù)
好的,謝謝
不客氣的,不客氣的
材料采購的采購成本,屬于應(yīng)付賬款,外發(fā)加工后屬于加工成本,此時如果對方是一個單位,會計(jì)核算制度健全,應(yīng)該不用代扣代繳個稅和增值稅,如果他是個人和個體工商戶的話,就代扣代繳個稅和增值稅,老師,您看這樣理解對不對啊
對方為個人,才代扣代繳 個體工商戶,他自己根據(jù)經(jīng)營繳納個稅