你好,對方是否是你企業(yè)員工
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
小規(guī)模納稅人, 做工程材料買賣,一般直接買進材料又直接賣出,賺差價,這個我都直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了?,F(xiàn)在問題是臨時工工資如何做賬,是否可以直接入主營業(yè)務(wù)成本不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬?還有我們買進的材料有些沒有發(fā)票的這些要怎么做?
老師,您好。建筑勞務(wù)公司,總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發(fā)放給農(nóng)民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應(yīng)收賬款30 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項100 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費-個稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應(yīng)繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
的a選項說金融資產(chǎn)的減值是計入當(dāng)期損益的,但是其他債權(quán)投資的信用減值損失是計入其他綜合收益,他并沒有計入當(dāng)期損益哦。這個a選項是不是也不對呀?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)?
老師,企業(yè)去年11月領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,這個月才開通稅務(wù),企查查顯示異常,現(xiàn)在是不是要把2024工商年報先補報
老師請問,4s店需要有什么經(jīng)營范圍或是資質(zhì),可以開具掛牌費的發(fā)票
老師,請問股東投資一家公司100萬,公司一直虧損,撤資時只拿回80萬,是不是不用交個人所得稅
請問股東權(quán)益是什么意思
你好老師,進項是52580.08,銷項是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
前期余留下來的庫存要怎么銷掉呢?生豬商貿(mào)企業(yè),實際每月進多少出多少,這個庫存要怎么處理?
老師,請問下老板行賄也是職務(wù)犯罪嗎
你好 老師 求這道題的分錄
現(xiàn)在就是老板死認員工是我們自己的,只有勞動合同(這個自己可以把控的),但是沒有社保。
如有勞動合同,那確實是員工
稅務(wù)局不認可,說是要以工資入賬,那就要有社保,不然就要班組組長代開發(fā)票。 老師,我現(xiàn)在的問題就是,1-8月份從對公賬戶上轉(zhuǎn)給70來號人員的錢都是備注了的工資,我是計提,還是直接入到成本里面,我估計稅務(wù)局會要求我們付的那些工資都去代開發(fā)票的。
那就不要勞動合同,與組長簽訂勞務(wù)合同
那以前發(fā)的這些工資直接入成本嗎?
那你就不應(yīng)當(dāng)給個人發(fā)工資,與包工頭對應(yīng)的主體簽訂合同
要是稅務(wù)局一定不認可,那包工頭開發(fā)票給我們,簽個代發(fā)協(xié)議,以前發(fā)的工資也是可以當(dāng)作代包工頭發(fā)的工資吧
不可以,最好的收回再單獨支付