您好,這個(gè)通過以前年度損益調(diào)整

老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費(fèi)用。我忘記做進(jìn)項(xiàng)的賬,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款了,其實(shí)還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會(huì)用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
2015年8月4日對(duì)方公司給我們開具的發(fā)票,目前我們 在預(yù)付賬款掛著的,這張發(fā)票一直未入賬,我現(xiàn)在要做賬沖銷預(yù)付賬款,我是直接計(jì)入費(fèi)用還是走以前年度損益調(diào)整?
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
2021年收到2020年的一張費(fèi)用票 收到票時(shí)把費(fèi)用通過銀行賬戶支付了 (1) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款(2)借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 問題1. 我的會(huì)計(jì)科目做的對(duì)嗎? 問題2. 在電子稅務(wù)局里我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào)整的該如何調(diào)整
老師您好,1-9月工資總額一共123691.06,專項(xiàng)扣除每月5000元,老師我9個(gè)月一共要交多少個(gè)稅
繳納欠附加稅,怎么寫分錄?
老師,我們收的人民幣,但是打印報(bào)關(guān)單之前是美元,報(bào)關(guān)單是人民幣,稅務(wù)后臺(tái)按哪個(gè)提取數(shù)據(jù)?運(yùn)費(fèi)這個(gè)是6195元我們實(shí)際付款6955元,我開發(fā)票按哪個(gè)數(shù)開呢?我按照總金額貨款加上6955元來開具的,但是和稅務(wù)有差額,怎么辦?望老師及時(shí)回復(fù)
你好,工地上欠我4個(gè)月工資,1萬八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會(huì)不會(huì)扣個(gè)人所得稅
老師,注銷公司時(shí)公司虧損,賬上其他應(yīng)付款法人的貸方有余額,然后股東未實(shí)繳實(shí)收資本,需要先補(bǔ)夠?qū)嵤召Y本嗎,還是債轉(zhuǎn)股,債轉(zhuǎn)股的話需要什么手續(xù)啊
個(gè)人業(yè)績(jī)大額獎(jiǎng)勵(lì)金要交個(gè)稅嗎 賬務(wù)處理怎么樣的 具體分哪幾種情況
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開工資,但是沒申報(bào)工資!有什么解決方案?
自然人給公司開票開不了,怎么反向開票
個(gè)體工商戶需要辦理基本存款賬戶嗎
為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)

