稅率是13%,填在附表2未開具發(fā)票列,第1行

承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個(gè)人手里買了一輛車,實(shí)際款項(xiàng)100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進(jìn)成本了) 今年公司將18年買進(jìn)的車賣給個(gè)人,實(shí)際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準(zhǔn))? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個(gè)稅率進(jìn)行繳納?
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的二手車不能抵扣進(jìn)項(xiàng),是二手車市場給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進(jìn)來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師,向您咨詢一下,2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時(shí)公司沒有開增票,也沒有申報(bào)未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,你好!請(qǐng)問2025年的匯算清繳,稅局要求2024年的成本轉(zhuǎn)出,需要補(bǔ)繳所得稅和滯納金,正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,中途改了成交方式怎么辦?比如,本來談好的fob 改成cif 了,但是用fob已經(jīng)報(bào)關(guān)了,客戶后面說用我們的貨代,把運(yùn)費(fèi)跟貨款一起打了,
請(qǐng)董老師和樸老師解答,請(qǐng)問老師,我畫問號(hào)的選項(xiàng),為什么不算債務(wù)重組,這里應(yīng)該說的是可轉(zhuǎn)換公司債券,它也有權(quán)益成分,以后可以轉(zhuǎn)股,也屬于資產(chǎn)啊
平時(shí)臨時(shí)工的工資 發(fā)放 讓他開油票來支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
我們個(gè)體工商戶是洗浴會(huì)所加住宿,4個(gè)股東,有一天我們老板娘接了個(gè)電話,讓她支出50萬,然后她就給我開了張條,寫著收回成本50萬,請(qǐng)問這個(gè)怎么記
老師,怎么直接看銀行回單算出來扣的社保,個(gè)人承擔(dān)多少,公司承擔(dān)多少哈
阿里巴巴國際站收入怎么確定?阿里巴巴國際站。收款-退款-扣款-運(yùn)費(fèi),才是收到的款項(xiàng)。阿里巴巴國際站推送給稅局的收入是收款-退款后的收入。實(shí)際,并未收到這么多款。 扣款和運(yùn)費(fèi),是屬于費(fèi)用,你們應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用。這個(gè)是沒問題的。 問題是,這運(yùn)費(fèi)是阿里巴巴國際站的,沒有發(fā)票,怎么確定費(fèi)用?
我們公司是一般納稅人,生產(chǎn)制造型企業(yè),今年公司停產(chǎn)了,和母公司簽訂了一份服務(wù)協(xié)議,這邊代付母公司銷售的工資,母公司根據(jù)我們付的工資加3%給我們算服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問我們公司這個(gè)賬要怎么做?
平時(shí)臨時(shí)工的工資 發(fā)放 讓他開油票來支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
這道題用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股數(shù)-小股數(shù))怎么是2000?

