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2016年公司在個人手上買了一臺車,沒有抵扣進項,現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅應該怎么申報呢?

2024-02-17 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-17 14:35

一般納稅人一般計稅 在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄銷售額20000/1.13

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快賬用戶3438 追問 2024-02-17 14:37

老師,之前沒有抵扣,不是按3%減按2%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-17 14:38

不符合要求2008年八月之前買來的才可以

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快賬用戶3438 追問 2024-02-17 14:40

那如果賣出去的2萬,如果對方是小規(guī)模,我給他開3%的普票,是不是就可以按優(yōu)惠后的1%

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齊紅老師 解答 2024-02-17 14:43

你銷售出去看你是一般納稅人還是小規(guī)模不看對方 ?銷售的稅率不都是看銷售方

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快賬用戶3438 追問 2024-02-17 14:45

是不是銷售固定資產(chǎn)不一樣,自己是一般納稅人就按13%,哪怕是銷售給個人也是13%

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齊紅老師 解答 2024-02-17 14:46

你好,是的對的 看購入的時間就行

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快賬用戶3438 追問 2024-02-17 15:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-17 15:11

不用客氣,工作愉快

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一般納稅人一般計稅 在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄銷售額20000/1.13
2024-02-17
同學您好,銷售舊貨可能按3%減按2%簡易納稅
2024-02-17
你好08年之前3%減按2% 之后的13% 你看購入的時間
2024-02-16
4500 是一般納稅人什么時間買來的?
2025-02-20
您好,這個的話是可以補開發(fā)票的,這個是允許的,您好
2024-07-25
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