同學(xué)您好,銷售舊貨可能按3%減按2%簡(jiǎn)易納稅
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車統(tǒng)一開(kāi)票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝!!
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,2019年1月購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)二手車,沒(méi)有開(kāi)專票就沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯?duì)方公司購(gòu)買了一臺(tái)二手汽車,當(dāng)時(shí)只有二手車市場(chǎng)開(kāi)的機(jī)動(dòng)車大票入賬,現(xiàn)在對(duì)方公司交來(lái)13%的專用發(fā)票,我們是一般納稅人,應(yīng)該怎么做賬呢
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無(wú)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒(méi)有開(kāi)專票,只有二手市場(chǎng)開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無(wú)票收入,填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來(lái)填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開(kāi)專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
你好老師,老板娘自己開(kāi)店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開(kāi)來(lái)的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問(wèn)的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
二手車銷售未開(kāi)具專票或普票,僅有二手車交易發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)將銷售額20000元計(jì)入“未開(kāi)票收入”欄目,并按適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師,我這個(gè)可以按3%減按2%簡(jiǎn)易申報(bào)納稅哇?網(wǎng)上有說(shuō)08年之前購(gòu)入的車才可以按2%,我雖然是08年以后,但是又沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),如果按13%要交很多稅
這個(gè)主要看車的用途如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的 是可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅的
是用于日常經(jīng)營(yíng),銷售跑業(yè)務(wù)開(kāi)
這種就不能選擇優(yōu)惠,按一般銷售處理
按賣價(jià)20000/1.13申報(bào)無(wú)票收入金額,稅額就是20000/1.13?? 0.13嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
謝謝老師
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