同學(xué)您好,銷售舊貨可能按3%減按2%簡易納稅

老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場,對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,2019年1月購進(jìn)了一臺(tái)二手車,沒有開專票就沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請(qǐng)問申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無票收入,填在簡易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問對(duì)嗎?
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師,向您咨詢一下,2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?


二手車銷售未開具專票或普票,僅有二手車交易發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)將銷售額20000元計(jì)入“未開票收入”欄目,并按適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師,我這個(gè)可以按3%減按2%簡易申報(bào)納稅哇?網(wǎng)上有說08年之前購入的車才可以按2%,我雖然是08年以后,但是又沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),如果按13%要交很多稅
這個(gè)主要看車的用途如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的 是可以按簡易計(jì)稅的
是用于日常經(jīng)營,銷售跑業(yè)務(wù)開
這種就不能選擇優(yōu)惠,按一般銷售處理
按賣價(jià)20000/1.13申報(bào)無票收入金額,稅額就是20000/1.13?? 0.13嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
謝謝老師
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