你好? ?有錯(cuò)賬的話(huà) 就在現(xiàn)在修改處理就行了。? 在10月里面去調(diào)整分錄? 處理。??
老師,請(qǐng)問(wèn)2020年10月已經(jīng)結(jié)賬申報(bào),發(fā)現(xiàn)2020年5月,6月都有錯(cuò)賬,可不可以反結(jié)帳再更改?這樣和對(duì)外申報(bào)的報(bào)表會(huì)不一致
請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以反結(jié)帳直接修改以前的會(huì)計(jì)分錄嗎?可以的話(huà)會(huì)導(dǎo)致修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表跟已申報(bào)的對(duì)不上怎么辦
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?是不是對(duì)已經(jīng)申報(bào)的季度報(bào)表和所得稅報(bào)表不影響?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話(huà)費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
不能從前面一起調(diào)嗎?因?yàn)殄e(cuò)的有點(diǎn)多
你好? ?你去調(diào)整的話(huà) 你就得挨著去改你的報(bào)表和申報(bào)表的哦 。 你考慮好 。 最好的辦法是現(xiàn)在調(diào)整 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)? ?
是用的管家婆軟件,稅務(wù)申報(bào)的要更正嗎?會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好? 是的。? ?可以更正? 要去稅務(wù)局大廳更正的。? 你主動(dòng)更正錯(cuò)誤的申報(bào)這個(gè)是可以的。 只要不是惡意去做賬申報(bào)? 這個(gè)說(shuō)的過(guò)去的。? ??
只調(diào)自己的賬不去稅務(wù)局更正對(duì)外報(bào)表,然后和對(duì)外報(bào)表對(duì)不上,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好? ?那樣申報(bào)與賬務(wù)不一致。 到時(shí)稅務(wù)局查到可能會(huì)對(duì)你公司的賬務(wù)有異議。 懷疑你之前的申報(bào)表都不對(duì)? ? ?避免查賬風(fēng)險(xiǎn)?