你好,這個(gè)做招待費(fèi),沒(méi)法做差旅費(fèi)。
老師,我公司安排客戶到外地出差考察項(xiàng)目,行程產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)用,按正常打行程單,以差旅費(fèi)做費(fèi)用處理,機(jī)票正常按9%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2.A公司為增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率分別為9%、13%。2019年A公司建造一個(gè)生產(chǎn)車間,包括廠房和一條生產(chǎn)線兩個(gè)單項(xiàng)工程。廠房造價(jià)為130萬(wàn)元,生產(chǎn)線安裝費(fèi)用為50萬(wàn)元。A公司采用出包方式出包給甲公司。2019年有關(guān)資料如下: 資料一:3月10日預(yù)付廠房工程款100萬(wàn)元。3月20日購(gòu)入生產(chǎn)線各種設(shè)備,價(jià)款為580萬(wàn)元,增值稅為75.4萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元(不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣的因素),款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。 資料二:4月10日在建工程發(fā)生的管理費(fèi)、征地費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、公證費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等共計(jì)15萬(wàn)元,以銀行存款支付(假設(shè)不考慮增值稅)。4月16日將生產(chǎn)線的設(shè)備交付建造承包商建造安裝。 資料三:5月10日,結(jié)算全部工程款項(xiàng),取得建造廠房的增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為130萬(wàn)元,增值稅額為11.7萬(wàn)元,差額以銀行存款支付;取得生產(chǎn)線安裝增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅額為6.5萬(wàn)元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。5月31日廠房與生產(chǎn)線進(jìn)行負(fù)荷聯(lián)合試車發(fā)生的費(fèi)用為10萬(wàn)元,試車形成的副產(chǎn)品對(duì)外銷售價(jià)款為5萬(wàn)元,均通過(guò)銀行存款結(jié)算(假設(shè)不考慮增值稅)。 資
請(qǐng)教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)票都是筆記本電腦、服務(wù)器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中會(huì)使用到這些設(shè)備,給客戶開(kāi)專票時(shí)只有6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計(jì)算呢?
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開(kāi)具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎? 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸:庫(kù)存現(xiàn)金6300
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說(shuō)的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
報(bào)租賃合同印花稅,合同必須上傳嗎
非盈利組織地方商會(huì)會(huì)計(jì)捐贈(zèng)辦公桌椅入會(huì)計(jì)分錄做什么科目
老師,幫我看一下手工賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))明細(xì)賬做得對(duì)嗎?
商戶提前退場(chǎng),我司沒(méi)收保證金,當(dāng)時(shí)是開(kāi)收據(jù)的,對(duì)方要我們開(kāi)會(huì)發(fā)票,是開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃違約金嗎?按租金稅率開(kāi)?
公司租別人的房需要交印花稅嗎
以前年度發(fā)票未與軟著上名稱一致,但已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,且退稅成功,要把錢(qián)退回嗎?
老師,除了在電子稅務(wù)局查一般納稅人,還可以在哪個(gè)網(wǎng)址查?
老師,23年有筆工程施工間接費(fèi)用3萬(wàn),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,24年因?yàn)闆](méi)有營(yíng)業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怕成本倒掛就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),那我25年結(jié)轉(zhuǎn)的話,25年匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?目前是工程已完工,工程尾款還沒(méi)結(jié)算完
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開(kāi)票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開(kāi)票名稱含了軟件簡(jiǎn)稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?