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請(qǐng)教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)票都是筆記本電腦、服務(wù)器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中會(huì)使用到這些設(shè)備,給客戶開(kāi)專票時(shí)只有6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計(jì)算呢?

2020-12-16 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-16 20:08

同學(xué),你好 可以抵扣,技術(shù)服務(wù)是包括軟件和硬件兩塊的(粗淺的比方只有信號(hào),沒(méi)有基站、手機(jī),是提通供不了電信服務(wù)的),可以在技術(shù)合同里把所需附件列明清楚,是經(jīng)營(yíng)所需的設(shè)備。企業(yè)所得稅看稅務(wù)局核的是查賬征收還是定率征收,查賬=會(huì)計(jì)利潤(rùn)*所得稅稅率 定率=收入*征收率*稅率

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快賬用戶5686 追問(wèn) 2020-12-16 20:12

感謝老師的回答,公司業(yè)務(wù)都這么處理的話,是否會(huì)面臨進(jìn)銷不符的問(wèn)題呢?畢竟進(jìn)項(xiàng)13%,銷項(xiàng)6%。

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齊紅老師 解答 2020-12-16 20:42

同學(xué),你好 技術(shù)服務(wù)主要是服務(wù),人工成本占大頭且不能開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅對(duì)增值額征收,稅務(wù)考核的整體稅負(fù)。 營(yíng)改增之前,營(yíng)業(yè)稅稅負(fù)是5%,你們單位項(xiàng)目是有設(shè)備提供,實(shí)際稅負(fù)可能低于5%, 如果是純服務(wù)的,那么稅負(fù)可能超過(guò)5%接近6%了。 所以國(guó)家的政策是不會(huì)有錯(cuò)的,你們公司有設(shè)備銷售,還拉動(dòng)了內(nèi)需,國(guó)家是鼓勵(lì)的。

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快賬用戶5686 追問(wèn) 2020-12-16 20:48

收到,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-12-16 20:54

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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