你好,本月進(jìn)項(xiàng)較多,想留一部分下月認(rèn)證(是不含稅部分這個(gè)月入賬,還是整張發(fā)票一起放到下個(gè)月入賬呢?)
本月進(jìn)項(xiàng)較多,想留一部分下月認(rèn)證,應(yīng)怎么做分錄?
之前留底的進(jìn)賬稅比較多,本月就不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,該怎么做分錄呢?
上月進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月銷項(xiàng)較大,需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)票本月比較多,我想一部分下月用,是都認(rèn)證了,待抵扣好,還是只認(rèn)證本月抵扣的部分,其他的下月認(rèn)證?
老師,請(qǐng)問一下本月銷項(xiàng)2000,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)3000,多認(rèn)證了1000,應(yīng)該怎么做分錄
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
發(fā)票要入賬
你好,發(fā)票入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月認(rèn)證,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目
這樣做沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧?
你好,是的,這個(gè)是正規(guī)的處理,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
好的,謝謝老師。應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)還是三級(jí)科目呢,因?yàn)樾枰陆ㄟ@個(gè)科目
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)是三級(jí)明細(xì)科目
好,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝