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老師,請問一下本月銷項2000,認證的進項3000,多認證了1000,應(yīng)該怎么做分錄

2024-01-20 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-20 16:19

你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項

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你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項
2024-01-20
你好,這個借進項稅額 貸待認證進項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-23
去查下,看啥情況,是不是認證清單下拉,和你這個對應(yīng)明細查下看為啥不一樣
2020-11-03
你好! 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費…未交增值稅(不用交稅,留抵) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-02-21
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