你好! 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費…未交增值稅(不用交稅,留抵) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
請問本月進項稅大于銷項稅,這個分錄應該怎么做?已經(jīng)勾選認證了
老師,進項稅大于銷項稅這種該怎么辦?多的進項是不是下個月自動抵扣銷項稅奧?還是說多的進項票先不勾選認證等著下個月勾選認證奧?
本月沒有銷項稅只有進項稅,進項發(fā)票已認證勾選抵扣,請問需要做什么分錄嗎?
老師您好,這個月進項大于銷項,由于進項發(fā)票金額大,開在了一張發(fā)票上,所以勾選認證了后進項大于銷項怎么做分錄?
老師 請問下上個月收到的專票沒有認證,這個月勾選認證但進項大于銷項,這種情況下我應該怎么做賬務處理?之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當時也沒有確認收入,我現(xiàn)在應該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
我把做成借:應交稅金_增值稅_銷項稅 應交稅金_未交增值稅負數(shù) 貸 應交稅金_增值稅_進項稅
你好! 金額最好用正確表示。
金額最好用正數(shù)表示