您好,租后是進項大于銷項了是吧
您好,老師,認證的發(fā)票進項發(fā)票大于銷項發(fā)票了,怎么辦呢?
請問本月進項稅大于銷項稅,這個分錄應該怎么做?已經(jīng)勾選認證了
老師好,我們公司這個月的銷項金額小于進項金額,但是銷項稅額大于進項稅額,那這個月所回來的進項票可以全額抵扣嗎,還是說認證的進項金額不能大于銷項金額
我這個月的進項大于銷項,因為購車50萬,金額大就把這張票認證了,然后我生產(chǎn)材料的進項只認證一部分,未認證剩余進項怎么做到這個月賬里面?
老師您好,這個月進項大于銷項,由于進項發(fā)票金額大,開在了一張發(fā)票上,所以勾選認證了后進項大于銷項怎么做分錄?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
月末進項大于銷項,進項已勾選認證了
借 應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅? 貸應交稅費 未交增值稅
不用應交稅費一應交增值稅(留抵稅額)嗎?
這個是不需要的哈,你好
哪種情況需要用留抵稅額?謝謝!
留底是進項多余銷項的下個月
那我到下個月怎么做分錄抵這個月多的進項?
下個月不做分錄啊,如果是進項還多的話,就需要最退稅了