你好,不用繳納的不計(jì)提,已經(jīng)計(jì)提的原科目沖紅
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模減免附加稅,正需要計(jì)提嗎? 還是計(jì)提再提出做營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模的附加稅減半征收,直接計(jì)提應(yīng)交的金額就可以了對(duì)嗎?不用再做營(yíng)業(yè)外收入,附加稅減免分錄了吧!
老師,①期末小規(guī)模增值稅額100元,需要計(jì)提稅金及附加么?②需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免么?怎么做?③還是正常計(jì)提附加稅,季報(bào)時(shí)再填入減免稅額
請(qǐng)教一下 小規(guī)模季度收入30萬(wàn) 減免增值稅 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外不,城建還用計(jì)提嗎
#提問(wèn)#小規(guī)模增值稅減免,會(huì)計(jì)分錄計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要計(jì)提附加稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,那如果先交了房租沒(méi)有開(kāi)收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開(kāi)發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開(kāi)票10萬(wàn)
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開(kāi)票額度只有10萬(wàn)嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開(kāi)具
請(qǐng)問(wèn)老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒(méi)有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)