你好,這個(gè)你平時(shí)承擔(dān)的時(shí)候入的什么科目。
老師,員工沒有工資,公司全額承擔(dān)社保,社保個(gè)人承擔(dān)的部分申報(bào)個(gè)稅,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填寫員工需要承擔(dān)的社保個(gè)人部分,那實(shí)際上就是0申報(bào)了嗎?謝謝
老師,請問公司給員工承擔(dān)了個(gè)人部份社保 ,在做工資表時(shí)將個(gè)人部份社保做成津貼,那所得稅需要納稅調(diào)增嗎
老師,社保費(fèi)公司全部承擔(dān)了,在匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增,社保費(fèi)調(diào)增在哪個(gè)表哪一欄啊? 是扣除類項(xiàng)目,第17欄-其他里面嗎?
公司給員工交社保,個(gè)人的部分也是有公司承擔(dān),但是匯算清繳要把個(gè)人部分調(diào)增對吧?那個(gè)人部分的承擔(dān)金額我去哪里找?社保系統(tǒng)上嗎?
單位承擔(dān)員工個(gè)人部分的社保金額,是否需要在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
計(jì)入管理費(fèi)用-職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)提發(fā)放用應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)
借:管理費(fèi)用-職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)貸:銀行存款
你好,這樣子的話你在A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 8行里面調(diào)整
載賬金額和實(shí)際金額填一樣的,稅收金額填扣除個(gè)人部分的,差額是調(diào)增的,這樣可以嗎
你好,可以的,操作沒問題。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。