你好,沒錯,填寫的就是在這里面
全部相加(應(yīng)付賬款的,房租水電的。填在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他欄調(diào)增喔? 你好!不是的,要按對應(yīng)費用明細(xì)調(diào)整 請問一下這個具體是對應(yīng)到哪里的費用啊?匯算清繳
老師,您好,22年1-10月份個人應(yīng)承擔(dān)社保和部分58809.4元,但沒有從員工工資里扣除,相當(dāng)于公司承擔(dān)了這些款項,是不是所得稅匯算清繳時需要在相應(yīng)位置把58809.4元納稅調(diào)增?
老師您好。我們公司一共兩個人交社保。其中一個還是項目上掛靠的項目經(jīng)理他的工資不在這里發(fā),這種情況下匯算清繳需要調(diào)增的是個人社保部分還是企業(yè)部分還是全部的社保都要調(diào)增???
老師您好。我們公司一共兩個人交社保。其中一個還是項目上掛靠的項目經(jīng)理他的工資不在這里發(fā),這種情況下匯算清繳需要調(diào)增的是個人社保部分還是企業(yè)部分還是全部的社保都要調(diào)增啊?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的財務(wù)費用手續(xù)費,沒有發(fā)票的是需要全部調(diào)增吧,是填列在5000表的扣除類調(diào)整項目的第(十七)其他中嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
匯算清繳的A100000,這個申報表,與會計做賬上面的利潤表一致是吧
對,這個如果經(jīng)過納稅調(diào)整以后是不一樣
什么意思啊
就是納稅調(diào)整之前和你的利潤表的利潤總額是一樣的
就應(yīng)納稅所得額計算,有了調(diào)增的數(shù)據(jù)了,前面利潤總額計算是一樣的,這樣對嗎
對,沒錯,是這個意思
先申報年度財務(wù)報表好,還是先匯算清繳???
一般都是先把財務(wù)報表填好的
年度財務(wù)報表,是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填進(jìn)去哈?最終與匯算清繳一致,是吧?
不是,因為納稅調(diào)整賬上不用做賬,所以你按照之前的報表申報就可以,如果你賬上有調(diào)整的話,那就按照調(diào)整之后的申報
我做賬沒有調(diào)整,我只調(diào)增了匯算清繳的社保費及罰金,那么年度財務(wù)報表,也不需要調(diào)表嗎?只改匯算清繳的,就可以了?
對,沒錯,是的,這就是這種
還有一個問題,我去年12月份假暫估了4萬的成本,那么我現(xiàn)在該如何處理,謝謝
這個你在賬上是需要把這部分暫估沖銷的
我沒紅沖,用的以前年度損益調(diào)整的,我匯算清繳調(diào)增,這樣可以嗎?財務(wù)年度報表還是不調(diào)整嗎
對,做賬是這么做的,賬上也得調(diào)整的
老師,你說的賬上調(diào)整是什么意思???是調(diào)整年度財務(wù)報表嗎?我用了以前年度損益調(diào)整后,還需要紅沖嗎
既然用了以前年度屬于調(diào)整了,已經(jīng)調(diào)整過了就不用再動了