您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票
老師,①期末小規(guī)模增值稅額100元,需要計(jì)提稅金及附加么?②需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免么?怎么做?③還是正常計(jì)提附加稅,季報(bào)時(shí)再填入減免稅額
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào),計(jì)提稅金是按照減免后的金額計(jì)提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過45萬元,免征增值稅,季度末的時(shí)候需要計(jì)提稅金及附加再做免稅沖減分錄嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務(wù)怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計(jì)提?
老師好!小規(guī)模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務(wù)怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計(jì)提?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會自動帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
做的未開票收入
期末小規(guī)模增值稅額100元,不需要計(jì)提稅金及附加需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入