首先確定應(yīng)納稅所得額 :應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 成本 - 費(fèi)用 - 損失等。假設(shè)這里除開(kāi)票收入外,無(wú)其他收入,成本費(fèi)用等為 7 萬(wàn)元(需根據(jù)實(shí)際準(zhǔn)確核算 ),則應(yīng)納稅所得額 = 100000 - 70000 = 30000 元 。 然后計(jì)算應(yīng)納所得稅額 :按照上述稅率表,應(yīng)納稅所得額 30000 元對(duì)應(yīng)的稅率為 5%,速算扣除數(shù)為 0。應(yīng)納所得稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 - 速算扣除數(shù) = 30000×5% - 0 = 1500 元 。
老師 問(wèn)一下 個(gè)體工商戶(hù)季度開(kāi)票不超過(guò)多少萬(wàn)免征增值稅
老師,咨詢(xún)下,定期定額的個(gè)體工商戶(hù),一個(gè)季度開(kāi)普票不超過(guò)45萬(wàn)免稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是不超過(guò)30萬(wàn)免稅嗎?假如超過(guò)30萬(wàn)怎么計(jì)算繳稅的?
老師,個(gè)體戶(hù)季度開(kāi)票130萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是多少,具體怎么計(jì)算呢
老師,個(gè)體戶(hù)開(kāi)票35萬(wàn),核定稅率是10%,請(qǐng)問(wèn),增值稅跟經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算,具體要交多少?
老師你好,如果個(gè)體工商戶(hù)是定額繳稅1000元/月(每月不管開(kāi)不開(kāi)票,普票和專(zhuān)票具體都開(kāi)多少,只要每月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn))這個(gè)怎么做賬呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
那費(fèi)用怎么算呢,沒(méi)有發(fā)票的
沒(méi)有發(fā)票那就不算費(fèi)用
實(shí)際申報(bào)沒(méi)有這么多稅的,好像是千分之二呢
你得有發(fā)票才可以少繳稅