同學(xué),你好
你是問(wèn)增值稅稅負(fù)是怎么計(jì)算的嗎?

老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
個(gè)體戶,2022年4月起免增值稅,4-6月開票含稅金額32萬(wàn),免交增值稅,那要交多少企業(yè)所得稅,還有個(gè)人所得稅?還有無(wú)其他稅要交的?具體是怎么計(jì)算的?謝謝各位老師的解答!
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)一般人,月底將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,全部結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,后,轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額。但此時(shí),因?yàn)槠髽I(yè)日常開票時(shí),會(huì)預(yù)繳2%的增值稅,在申報(bào)的時(shí)候附表4就直接抵掉了,所以接下來(lái),增值稅還要怎樣結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)看清題目再回答,謝謝
建筑行業(yè),增值稅繳納稅負(fù)3%,企業(yè)所得稅2%,掛靠老板說(shuō)稅錢不止5%,他們一般還加上了要開專票抵扣對(duì)方加的稅錢,我要怎么解釋他們才能明白?增值稅是流轉(zhuǎn)稅,是不是在怎樣抵扣最終稅錢都要達(dá)到9%呢
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


是的老師,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
增值稅稅負(fù)率計(jì)算
計(jì)算公式:
增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入×100%
舉例:
假設(shè)某企業(yè)在2024年全年實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入為1000萬(wàn)元,實(shí)際繳納的增值稅稅額為50萬(wàn)元。
增值稅稅負(fù)率=50÷1000×100%=5%
這個(gè)我會(huì)算,我只是不明白這個(gè)行業(yè)稅負(fù)都由哪些組成達(dá)到4-6%的
同學(xué),你好
總的稅負(fù)一般是包含增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)