你好? 你增值稅和附加稅免征的;? 你 沒(méi)有企業(yè)所得稅哈; 你只有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅; 你開(kāi)的啥發(fā)票內(nèi)容出去 ; 你查賬的嗎? ?
個(gè)體戶餐飲店,小規(guī)模納稅人,按季征收,雙定戶,核定每季度繳納增值稅3000元,今年有政策每個(gè)季度銷售額不超過(guò)300000元免征增值稅,所以一個(gè)季度不超300000元不用繳納增值稅,那除了增值稅還需要交什么稅,具體怎么計(jì)算?例如2020年第四季度不含稅銷售額為111223.65元,具體該交什么稅,交多少,謝謝
4月開(kāi)的一家個(gè)體工商戶核定個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得每月8w,4-6月季度開(kāi)票15.6萬(wàn)不用交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,7-9月季度開(kāi)票23.6萬(wàn)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得280元,朋友說(shuō)是五級(jí)累進(jìn)稅率,不太懂具體的計(jì)算公式,還有想知道,如果我下季度還按每月7w開(kāi)票,下季度要交大概多少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得???
小規(guī)模公司,平時(shí)開(kāi)工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒(méi)有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒(méi)有增值稅要交,我們就正常有多少利潤(rùn)就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅是不是按這個(gè)圖交,開(kāi)同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)約為 -37萬(wàn),1-5月無(wú)收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
個(gè)體戶,2022年4月起免增值稅,4-6月開(kāi)票含稅金額32萬(wàn),免交增值稅,那要交多少企業(yè)所得稅,還有個(gè)人所得稅?還有無(wú)其他稅要交的?具體是怎么計(jì)算的?謝謝各位老師的解答!
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒(méi)有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)啊?
老師,公司有300萬(wàn)的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來(lái)款,借款和還款,但沒(méi)有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買(mǎi)的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒(méi)有填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)單價(jià)500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問(wèn)題嗎?沒(méi)有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開(kāi)企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢(qián)收進(jìn)公司賬戶?
對(duì)哦,普通電子發(fā)票
是公司的話,4月起免增值稅,第二季度開(kāi)普票開(kāi)了110萬(wàn),這個(gè)要交多少企業(yè)所得稅?沒(méi)有成本費(fèi)用票回來(lái)的
?你好? ;? ?那你 就沒(méi)有其他的? ?稅種的 ;個(gè)稅 =(收入 -成本- 費(fèi)用 - 稅金)*稅率- 扣除數(shù)??
工資沒(méi)超5000的,就2個(gè)人的工資,
小規(guī)模公司的話,4月起免增值稅,第二季度開(kāi)普票開(kāi)了110萬(wàn),這個(gè)要交多少企業(yè)所得稅?沒(méi)有成本費(fèi)用票回來(lái)的
?你好;? 有工資的話; 就 減去工資部分 ;這個(gè)是成本費(fèi)用的 ; 可以減去的;? 你沒(méi)成本發(fā)票? 等著匯算調(diào)整; 現(xiàn)在季報(bào)先減去成本費(fèi)用? ?
110萬(wàn),這個(gè)預(yù)計(jì)要交多少企業(yè)所得稅呢?暫時(shí)估他沒(méi)成本費(fèi)用
?你好 ;? 預(yù)交的話; 你成本費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)生的話; 你110萬(wàn)就繳納個(gè)稅就高了? ?;110萬(wàn)*35%-65500
這個(gè)是公司哦,不是個(gè)體戶
?你好;? 你看看你一開(kāi)始說(shuō)的個(gè)體戶 ; 你自己想下 到底是什么在說(shuō)? ?
不好意思哈,老師。
?;那如果是公司的話;? 你符合小微企業(yè); 年應(yīng)按稅所得額 超過(guò)了100萬(wàn); 你沒(méi)成本費(fèi)用 ; 那么直接按 收入報(bào) 110萬(wàn); 就是所得稅 =100萬(wàn)*2.5%%2B(110-100)*5% ; 這樣來(lái)報(bào)所得稅的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好 ;? 你最好是取得合理成本費(fèi)用; 這樣所得稅繳納的少一些哈 ;? ?
好的,謝謝老師!
不客氣 的 ;? ?以后注意即可;? ? 幫到你就好??