您好,不到1元不用交的嘛
獨立核算的分公司(一般納稅人)在匯算清繳的時候是不需要交企業(yè)所得稅的(去年一年都申報了的填寫A表也顯示不交)為什么檢查申報后顯示又要交(報表是沒有利潤的)總公司還沒匯算清繳,是不是把總公司應(yīng)該補(bǔ)交的給我算一起了?我是不是應(yīng)該等總公司匯算清繳之后我再申報分公司的匯算清繳?
老師,匯算清繳已上報,去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報時就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報發(fā)現(xiàn)填寫錯誤了,怎么辦呀,我正常更改年報,抵扣的那個稅是什么時候補(bǔ)繳上呢
老師,你好,我4月份匯算清繳的時間交了400的所得稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前多計提了沒有票的費用,現(xiàn)在更正申報,但是我最后報表上顯示的應(yīng)補(bǔ)稅款是含上次交的400多,請問這個要怎么處理啊
老師好,我7.22第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結(jié)果被退回補(bǔ)充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報作廢。到7.26我另外提交了一次申報,現(xiàn)在顯示已完成。那我7.22申報那次現(xiàn)在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補(bǔ)充資料。
匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進(jìn)行了退稅申請。所得稅申報結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報,所以回去更正申報只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結(jié)果查詢”頁面為0?②更正申報只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
是這樣啊
您好, 是的哦,平時交稅也是這樣的