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那如果說小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額300000,3%稅率,稅額9000元,這兩個(gè)發(fā)票,如何報(bào)稅

2025-09-25 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 21:09

您好,這個(gè)的話,正好是30萬,那個(gè)是免稅的,填在小微企業(yè)免稅銷售額30萬,然后那個(gè)專票的100000,填在本期開具發(fā)票,這個(gè)位置,分開填列申報(bào)

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快賬用戶2386 追問 2025-09-25 21:15

問題寫錯(cuò)了不含稅300000也是專票

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齊紅老師 解答 2025-09-25 21:17

等于說這總共的40萬全是專票嗎?

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都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
同學(xué)你好 都是按照不含稅額來填寫的
2021-10-26
您好,全部35萬元都需要繳納增值稅。
2020-09-23
您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是14757.29*(3%-1%)
2020-10-14
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個(gè)季度專票肯定要繳納增值稅,普票也是需要繳納增值稅
2021-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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