您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是14757.29*(3%-1%)
#提問#2020年小規(guī)模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應(yīng)是多少呢?如何計(jì)算?
小規(guī)模納稅人第一季度開了346500的金額的發(fā)票,按了3%稅率開,不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應(yīng)該如何更正?
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
小規(guī)模月銷售額不超10萬 1-3月份開票含稅金額15200元,增值稅主表免稅銷售額寫多少
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)
后面這個(gè)根據(jù)您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)有點(diǎn)不明白?
是從3月才算按1%稅率算的嘛?不是2月?稅局說有3000多的稅可退的呢
您好,1%增值稅的政策是從3月開始。所以您3月以后的增值稅可以享受1%。以前的還是3%