小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個季度專票肯定要繳納增值稅,普票也是需要繳納增值稅
請問:小規(guī)模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計35萬元。如何納稅?
小規(guī)模納稅人若是季度銷售額20萬專票,20萬普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬是專普合計還是僅對普票?
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
某小規(guī)模納稅人第三季度不含稅銷售額為專票20萬元,普票25萬元,計算該企業(yè)三季度繳納的增值稅和附加稅 稅率是1%
老師,2023年,小規(guī)模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
這筆待攤費用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
老師 我再報企業(yè)年報,在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了,提交的時候讓先填寫海關(guān)年報,海關(guān)年報在哪里填寫啊, 必須先填寫海關(guān)年報,這個才能提交上嗎
老師,去年盈利,前年盈利,前幾年都是虧損,今年可以彌補以前年度幾年虧損
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,跟我搶,我該怎么做?認真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報,但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細表33行資產(chǎn)減值準備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負數(shù)填列?2024年又補提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
上述說法完全正確,已經(jīng)全部看了。